目 錄
一,、基本概況
1. 職能職責
2. 機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況(財政撥款收支總體情況)
1. 收入預算總體情況說明
2. 支出預算總體情況說明
四、一般公共預算撥款支出預算說明
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. “三公”經(jīng)費預算
3. 一般性支出預算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預算績效目標說明
六、名詞解釋
七、附件:2021年預算公開表格及績效目標表格
一,、部門基本概況
1.職能職責
(一)貫徹執(zhí)行國家教育方針政策,促進南岳鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展,。
(二)負責南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)黃竹,、岳東、水濂,、樟樹橋、楓木橋,、紫峰等村小學教育教學管理工作,。
(三)制定相關(guān)教學激勵方案,提高教育教學質(zhì)量,。
(四)保障本轄區(qū)內(nèi)適齡兒童受教育的權(quán)利,,對貧困學生做好資助工作。
(五)做好留守兒童的關(guān)愛工作,。
(六)做好退休教師的生活保障工作,。
2.機構(gòu)設置
南岳區(qū)黃竹中心學校是全額撥款的事業(yè)單位,根據(jù)編辦核定,,我校下轄兩所小學,,分別是黃竹小學、樟樹橋小學,核定編制人數(shù)34人,其中:行政編制0人,,全額事業(yè)編制34人,,差額事業(yè)編制0人,自收自支事業(yè)編制0人,,2020年末實際在崗在編人數(shù)29人,,退休人員30人,臨聘人員18人,,現(xiàn)有公務用車0臺,,其中定向保障車輛0臺,接待調(diào)研用車0臺,,執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,,其他公務用車0臺。
二,、部門預算單位構(gòu)成
我單位只有本級,,沒有其他二級預算單位,因此,,納入2021年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)黃竹中心學校單位本級 (財政批復的部門預算經(jīng)費中含二級預算單位的,,在此說明。二級預算單位是由一級預算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位),。
三,、 部門收支總體情況(財政撥款收支總體情況)
我單位2021年部門預算收支預算總計為432.57萬元。全部為一般公共預算撥款,,沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出。
1.收入預算,。2021年年初預算數(shù)432.57萬元,,其中:經(jīng)費撥款403.02萬元,納入預算管理的非稅收入撥款0萬元,,轉(zhuǎn)移支付撥款29.55萬元,,財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元,。2021年收入預算較上年預算398.05增加34.52萬元,,主要是由于人員經(jīng)費增加。
2.支出預算,。2021年年初預算數(shù)432.57萬元,,其中:
教育支出432.57萬元,。支出較上年398.05萬元增加34.52萬元,主要是由于人員經(jīng)費增加,。其中,,基本支出395.41萬元比上年357.47萬元增加37.94萬元、項目支出37.16萬元比上年40.58萬元減少3.42萬元,。
四,、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入432.57萬元,其中,,一般公共服務支出0萬元,,占0%;,,教育432.57萬元,,占100%;公共安全支出 0 萬元,,占 0 %,;具體安排如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初預算數(shù)為395.41萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費,。
(二)項目支出:2021年項目支出年初預算數(shù)為37.16萬元,是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,,包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。其中:主要用于免雜費及提高公用經(jīng)費方面32.18萬元;用于黨支部活動經(jīng)費方面3.8萬元,。
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款9.5萬元,比2020年預算10.7萬元減少1.2萬元,。減少的原因,,主要是人員減少導致工會經(jīng)費及福利費減少,。
2.“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元,,其中:公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中公務用車購置0萬元,、公務用車運行費0萬元,,新購車輛0保有量0臺),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算比2020年增加(減少)0萬元,,增加(減少)的原因主要是厲行節(jié)約,,規(guī)范管理,進一步壓縮三公經(jīng)費,。
3.一般性支出情況:
2021年本單位會議費預算1.5萬元,,擬召開教師會議,人數(shù)39人,,內(nèi)容為教學匯報等會議,;培訓費預算2萬元,擬開展學生愛國主義教育及教師教學培訓,,人數(shù)506人,,內(nèi)容為愛國主義教育及教師教學培訓。擬舉辦 0等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,,經(jīng)費預算0 萬元,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,,政府采購服務預算0萬元,,政府采購工程預算0 萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0,,占政府采購支出總金額的比重0,。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,我單位名下固定資產(chǎn)176.1442萬元,,其中:房屋0棟,,共0平方米,價值0萬元,;公車0臺,,價值0萬元;單位價值50萬元以上設備0臺,;單位價值100萬元以上設備0臺,;辦公家具用具176.1442萬元。2020年新增固定資產(chǎn):辦公家具用具6.58萬元,。
6.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,,納入2021年部門整體支出績效目標的金額為432.57萬元,其中,,基本支出 395.41萬元,,項目支出37.16萬元,。
我單位無全區(qū)性重點建設項目,具體項目是無,,故無需公開重點項目績效情況,。本單位績效目標附后。
7,、政府性基金收支預算情況:本年度安排政府性基金預算收入為0萬元,,支出為0萬元(主要支出于無方面),上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,,本年結(jié)余0萬元,。
六、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費,、維修費,、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
七,、附件:2021年部門預算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表(按支出功能分類)
9.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表(按支出功能分類)
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
12.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出功能分類)
13.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
14.收支預算總表
15.財政撥款收支總表
16.政府采購預算表
17.整體+項目績效目標申報表
黃竹中心學校2021年預算公開表_23608黃竹中心學校2021年預算公開表