一,、部門職能職責
(一)負責中央和省,、市頒發(fā)的各項信訪工作法律、法規(guī)及規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,,并根據(jù)我區(qū)實際,,制定具體實施意見。
(二)負責人民群眾和境外人士給區(qū)委,、區(qū)人民政府的來信來訪的接訪處訪及分流跟蹤辦理,;做好領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作;負責處理中央和省,、市轉(zhuǎn)來的信訪事項,。
(三)對區(qū)委、區(qū)人民政府批辦和上級交辦的信訪事項,,負責立案交辦,、督辦和審核結(jié)案;參與調(diào)查處理和協(xié)調(diào),、仲裁重要信訪事項,。
(四)負責做好信訪案件的登記、呈閱,、交辦,、轉(zhuǎn)辦、催辦,、回告,、復(fù)信、檢查,、督查工作,;負責做好信訪信息采集,,預(yù)警排查,超前防范,、遏制集體上訪,、異常上訪、重復(fù)越級上訪,,穩(wěn)定老上訪戶,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息,。
(五)協(xié)調(diào)處理跨單位,、跨部門的重要信訪、群眾集體赴京,、到省,、去市、來區(qū)上訪和突發(fā)上訪事件,;對重要案件實施個案監(jiān)督,,并提出對有關(guān)責任人的處理意見和建議。
(六)分析研究群眾工作和信訪工作形勢,,征集群眾建議,,及時向區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息,,并對重要問題提出意見和建議,。
(七)指導(dǎo)全區(qū)群眾工作和信訪工作,組織交流工作經(jīng)驗,,提出改進措施,;組織信訪干部的培訓(xùn);指導(dǎo)全區(qū)信訪部門辦公規(guī)范化建設(shè),。
(八)承擔全區(qū)信訪信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理和網(wǎng)上投訴處理工作職責,。
(九)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
二,、單位基本情況
南岳區(qū)信訪局是全額撥款的事業(yè)單位,根據(jù)編辦核定,,我局內(nèi)設(shè)股室2個,,分別是辦公室和接訪股,核定全額撥款事業(yè)編制8名,,其中:局長1名,,副局長2名;正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,,2017年年末實際在崗在編人數(shù)3人,,退休人員2人,,無臨聘人員,無公務(wù)用車,。
三,、部門收支總體情況
我局2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)59.45萬元,,其中:經(jīng)費撥款59.45萬元,,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,,財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,,經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,,其他收入0萬元,。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)59.45萬元,,其中:基本支出37.89萬元,,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出21.56萬元,,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,主要用于全國,、省,、市兩會期間駐地接訪經(jīng)費及區(qū)內(nèi)信訪接訪經(jīng)費方面等。
四,、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款1.68萬元,,比2017年預(yù)算減少0.56萬元。減少的原因主要是單位2017年年末實際在編在崗人數(shù)比2016年年末減少一人,。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.5萬元,,其中:公務(wù)接待費0.5萬元,我局已于2016年年末參與公車改革,,無公務(wù)用車購置及運行費,。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年基本持平,。
(三)政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額0萬元。
五,、名詞解釋
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
(二)“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費、維修費,、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
六、2018年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項目支出績效目標表