目 錄
第一部分南岳區(qū)應(yīng)急管理局概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、部門收入支出決算總表
二,、部門收入決算表
三,、部門支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 南岳區(qū)應(yīng)急管理局概況
一、單位職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,,指導(dǎo)全區(qū)各單位各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和規(guī)模以上工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(2)貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī),,部門規(guī)章,、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè),、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,,組織起草相關(guān)規(guī)章草案及規(guī)范性文件,組織擬訂相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施,。
(3)指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),,建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制南岳區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開(kāi)展預(yù)案演練,, 推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè),。
(4)牽頭推進(jìn)全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,。
(5)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)區(qū)應(yīng)對(duì)一般災(zāi)害指揮部工作,,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,,協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作.
(6)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,, 推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作,。
(7)統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急救援力量建設(shè),,負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救,,抗洪搶險(xiǎn),,地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),,依權(quán)限做好駐岳國(guó)家綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作,,指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
(8)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)消防管理有關(guān)工作,,指導(dǎo)全區(qū)消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防,、火災(zāi)撲救等工作。
(9)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)森林火災(zāi),、水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,,指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,。
(10)組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查,,損失評(píng)估救災(zāi)捐贈(zèng)工作,,按權(quán)限管理,分配中央,、省,、市級(jí)下達(dá)和區(qū)級(jí)救災(zāi)抗災(zāi)款物并監(jiān)督使用,。
(11)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),, 指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處等單位的安全生產(chǎn)工作,, 組織開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查、督查,、巡查,、考核工作。
(12)按照分級(jí),、屬地原則,,依法監(jiān)督檢查規(guī)模以上工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外) 材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作,。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理工作。
(13)負(fù)責(zé)全區(qū)非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
(14)依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作,。
(15)制定全區(qū)應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,,會(huì)同區(qū)發(fā)改局和區(qū)商務(wù)局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)調(diào)撥制度在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
(16)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究,,推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作,。
(17)承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作,,協(xié)調(diào)區(qū)防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作, 組織執(zhí)行國(guó)家防汛抗旱總指揮部相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu),、省,、市防汛抗旱指揮部和區(qū)防汛抗旱指揮部的指示和命令。
(18)完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
(19)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng),、優(yōu)化,,統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急能力建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、權(quán)責(zé)一致,、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮,, 專常兼?zhèn)洹?反應(yīng)靈敏,、 上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制,。一是堅(jiān)持以防為主,、防抗救結(jié)合, 堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,,努力實(shí)觀從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,,從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變,,提高全區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,,防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本,, 把確保人民群眾生命安全放在首位,,確保受災(zāi)群眾基本生活, 加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,,增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí),,提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能,切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失,。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念,,堅(jiān)持生命至上, 安全第一,,完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,,堅(jiān)決遏制重特大安全事故
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。南岳區(qū)應(yīng)急管理局是全額撥款的行政單位,,根據(jù)編辦核定,,我局內(nèi)設(shè)股室8個(gè),分別是辦公室,、應(yīng)急指揮中心,、政策法規(guī)股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股,、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)監(jiān)督管理股,、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、火災(zāi)防治管理股,、防汛抗旱股,,核定編制人數(shù) 13 人,其中:行政編制5人,,全額事業(yè)編制8人,。二級(jí)機(jī)構(gòu)當(dāng)中安全生產(chǎn)行政法大隊(duì)(副科級(jí)事業(yè)單位)核定編制人數(shù) 4人,應(yīng)急事務(wù)中心(正股級(jí)事業(yè)單位)核定編制6人,。2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)12人,,退休人員1人,臨聘人員3人,,公務(wù)用車0臺(tái),。
(二)決算單位構(gòu)成。
南岳區(qū)應(yīng)急管理局2019年部門決算匯總公共單位構(gòu)成包括:南岳區(qū)應(yīng)急管理局本級(jí),,沒(méi)有其他二級(jí)決算單位。
第二部份 2019年度部門決算表
一,、部門收入支出決算總表
二,、部門收入決算表
三、部門支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)表格附后)
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收,、支總計(jì)362.49萬(wàn)元,。與2018年相比,減少26.12萬(wàn)元,,減少6.72%,,主要原因?yàn)?/span>業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)352.86萬(wàn)元,,其中:財(cái)政撥款收入350.86萬(wàn)元,,占99.4%,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,,占0%,;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%,;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,,占0%,;其他收入2萬(wàn)元,占0.6%,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)310.72萬(wàn)元,其中:基本支出146.99萬(wàn)元,,占47.3%,,項(xiàng)目支出163.73萬(wàn)元,占52.7%,;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,,占0%,;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)359.49萬(wàn)元,,與2018年相比,,減少26.12萬(wàn)元,減少6.77%,,主要原因?yàn)?/span>業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出減少,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況,。2019年財(cái)政撥款支出為308.72萬(wàn)元,,占全年支出的99.4%,比2018年財(cái)政撥款支出減少48.26萬(wàn)元,,減少13.5%,,主要原因?yàn)?019年項(xiàng)目支出有應(yīng)付未付款,。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2019年度財(cái)政撥款支出308.72萬(wàn)元,。主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出11.08萬(wàn)元,,占3.6%;衛(wèi)生健康(類)支出11.41萬(wàn)元,,占3.7%,;農(nóng)林水(類)支出11萬(wàn)元,占3.6%,;住房保障(類)支出5.18萬(wàn)元,,占1.7%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出271.05萬(wàn)元,,占87.8%,。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為234.34萬(wàn)元,,支出決算數(shù)為308.72萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的131.74%,其中:
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為0.69萬(wàn)元,,支出決算為2.98元,完成年初預(yù)算的431.9%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員績(jī)效獎(jiǎng),、綜治獎(jiǎng)等。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為8.1萬(wàn)元,,支出決算為8.1元,完成年初預(yù)算的100%,。
3,、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為7.05萬(wàn)元,支出決算為11.06萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的156.9%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加,,醫(yī)療保險(xiǎn)與醫(yī)保鋪底增加,。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.35萬(wàn)元,,支出決算為0.35萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%。
5,、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng))年初預(yù)算0萬(wàn)元,,支出決算為10萬(wàn)元,因機(jī)構(gòu)改革后新增項(xiàng)目。
6,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為5.18萬(wàn)元,,支出決算為5.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,。
7,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為59.63萬(wàn)元,支出決算為80.27萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的134.6%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樾略鋈藛T工資、績(jī)效,、綜治等人員經(jīng)費(fèi),。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為93.34萬(wàn)元,,支出決算為107.78萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的115.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后新增了項(xiàng)目資金支出,。
9,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算為50萬(wàn)元,支出決算為45萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的90%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)闊熁ū駥m?xiàng)資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)(應(yīng)付未付款項(xiàng))。
10,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急救援(項(xiàng))年初預(yù)算為10萬(wàn)元,,支出決算為19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的190%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后新增項(xiàng)目資金支出,。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為19萬(wàn)元,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后市局撥付新增項(xiàng)目資金支出。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款基本支出為145.99萬(wàn)元,,其中人員經(jīng)費(fèi)為128.76萬(wàn)元,占基本支出的88.2%,,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障費(fèi),、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,;公用經(jīng)費(fèi)為17.22萬(wàn)元,,占基本支出的11.8%,主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明,。
2019年度本單位三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算支出為3萬(wàn)元,三公經(jīng)費(fèi)決算支出為1.97萬(wàn)元,,完成預(yù)算的65.7%,,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,,完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為1.97萬(wàn)元,,完成預(yù)算的65.7%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制接待開(kāi)支,、精減費(fèi)用,,與上年相比減少1.13萬(wàn)元,,減少36.5%,減少的主要原因是規(guī)范公務(wù)支出管理,,嚴(yán)控接待開(kāi)支,,經(jīng)費(fèi)有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,,支出決算為0萬(wàn)元,,完成預(yù)算的0%。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明,。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.97萬(wàn)元,占100%,,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,,占0%,。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),,累計(jì)0人次。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.97萬(wàn)元,,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組24批次、按標(biāo)準(zhǔn)接待,,接待來(lái)賓288人次,,主要是單位為省、市安全生產(chǎn)督查及行政執(zhí)法,、應(yīng)急管理的接待支出,。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。南岳區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局更新公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度本單位無(wú)政府性基金收支。本年度安排政性基金決算收入為0萬(wàn)元,,支出為0萬(wàn)元,,上年結(jié)轉(zhuǎn)余0萬(wàn)元,本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我單位2019年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,,故不需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況。
十,、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.22萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接),比年初預(yù)算數(shù)增加5.26萬(wàn)元,,增長(zhǎng)44%,。增加的主要原因是單位公用經(jīng)費(fèi)增加,機(jī)構(gòu)改革搬遷辦公樓添置辦公設(shè)備等,。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元,用于開(kāi)展安全生產(chǎn)培訓(xùn)費(fèi)用開(kāi)支,,人數(shù)350余人,,內(nèi)容為各安委會(huì)成員單位安全員安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(三)政府采購(gòu)支出情況本單位,。
本部門2019年度本單位政府采購(gòu)支出總額7.9萬(wàn)元,,其中:貨物類支出7.9萬(wàn)元,為安全生產(chǎn)裝備辦公家具及電腦設(shè)備,;服務(wù)類支出0萬(wàn)元,;工程類支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額為7.9萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,點(diǎn)政府采購(gòu)支出總額的0%,。(政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額)
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12 月31 日,,本單位共有車輛0臺(tái),;其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,其他用車主要是無(wú)用途,;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2."三公"經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi) 等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件
2019年南岳區(qū)應(yīng)急管理局整體績(jī)效支出情況
2019年南岳區(qū)應(yīng)急管理局部門決算公開(kāi)表格