南岳區(qū)公安局2021年部門預(yù)算公開
目 錄
一、基本概況
1. 職能職責
2. 機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算總體情況說明
2. 支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. “三公”經(jīng)費預(yù)算
3. 一般性支出預(yù)算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績效目標說明
六,、名詞解釋
七,、附件:2021年預(yù)算公開表格及績效目標表格
一,、部門基本概況
1.職能職責
(一)貫徹執(zhí)行公安工作的方針,、政策、法律,、法規(guī),、規(guī)章;參與起草有關(guān)地方性規(guī)章,;部署,、指導(dǎo)、監(jiān)督,、檢查全區(qū)公安工作,。
(二)收集、掌握隱蔽斗爭和影響穩(wěn)定,、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況,,分析形勢,研究公安工作出現(xiàn)的新情況,、新問題,,為區(qū)委、區(qū)政府和市公安局提供信息,、制定對策,。
(三)抓好全區(qū)公安法制建設(shè),按管轄辦理行政訴訟,、行政復(fù)議案件,。
(四)組織全區(qū)公安偵查工作;協(xié)調(diào)處置重大案件,、治安災(zāi)害事故,、騷亂和群體性突發(fā)事件;組織實施重大活動的安全保衛(wèi)工作,。
(五)組織全區(qū)公安機關(guān)查處危害社會治安秩序行為,;依法管理戶口、居民身份證,、槍支彈藥,、危險物品、特種行業(yè)等工作,;依法管理集會,、游行、示威活動。
(六)組織全區(qū)公安機關(guān)維護道路交通安全,、交通秩序,;組織協(xié)調(diào)處置重大交通事故;依法管理機動車輛(含農(nóng)用運輸車)和駕駛員的管理工作,。
(七)組織實施全區(qū)消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防和撲救等工作。
(八)做好全區(qū)公安警衛(wèi)業(yè)務(wù)工作,,組織實施對黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓在管轄區(qū)域內(nèi)的安全警衛(wèi)工作,。
(九)依法管理國籍、出境入境和外國人在管轄區(qū)域內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)工作,。
(十)組織全區(qū)公安機關(guān)依法承擔的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督工作;做好區(qū)看守所,、治安拘留所等管理工作,。
(十一)做好全區(qū)公安機關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
(十二)組織全區(qū)公安機關(guān)對國家機關(guān),、社會團體,、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作及群眾性組織的治安防范工作。
(十三)實施全區(qū)公安科學(xué)技術(shù)工作,;組織全區(qū)公安信息技術(shù),、刑事技術(shù)、平安城市建設(shè),。
(十四)組織指揮武警中隊執(zhí)行公安任務(wù),。
(十五)分析全區(qū)公安隊伍狀況,研究,、制定公安隊伍建設(shè),、民警教育訓(xùn)練和公安宣傳的規(guī)章制度,組織全區(qū)公安隊伍建設(shè),、干警教育訓(xùn)練和公安宣傳工作,。
(十六)組織全區(qū)公安機關(guān)警務(wù)督察工作;對全區(qū)公安機關(guān)及其人民警察的執(zhí)法情況進行督察,;查處或督辦重大違紀案件,。
(十七)承辦全區(qū)公安裝備、被裝,、經(jīng)費等警務(wù)保障計劃,;管理分配全區(qū)公安裝備、被裝和經(jīng)費,。
(十八)管理全區(qū)林業(yè)公安機關(guān)的業(yè)務(wù)工作,。
(十九)承辦區(qū)政府禁毒委員會、打拐領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。
(二十)承辦區(qū)委,、區(qū)政府和市公安局交辦的其他事項。
2.機構(gòu)設(shè)置
衡陽市公安局南岳分局是全額撥款的行政單位,,根據(jù)編辦核定,,2021年我局內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個,分別是指揮中心,、政工室,、國保大隊、網(wǎng)安大隊,、人境大隊,、法制大隊、治安大隊,、刑偵大隊,、經(jīng)偵大隊、禁毒大隊,,旅警大隊,,森林分局(2021年歸建),派出機構(gòu)3個,,分別是大廟派出所,、南岳派出所、半山亭派出所,,拘押場所2個,,分別是看守所、拘留所,,核定編制人數(shù)127人,,其中:行政編制127人,2020年末(不含森林分局)實際在崗在編人數(shù)96人,,退休人員35人,,臨聘人員168人,現(xiàn)有公務(wù)用車12臺,,全部為執(zhí)法執(zhí)勤車輛,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級,,沒有其他二級預(yù)算單位,,因此,納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)公安分局本級,。
三,、 部門收支總體情況
我局2021年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)3531.45萬元,其中:經(jīng)費撥款3224.59萬元,,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,,轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,財政專戶管理的非稅收入撥款80萬元,,經(jīng)營收入0萬元,,上級補助收入226.86萬元,其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算3017.74萬元增加了513.71萬元,,主要是由于增加綜治及績效獎預(yù)算。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)3531.45萬元,,其中:
一般公共服務(wù)支出3128.06萬元、教育支出0萬元,、社會保障和就業(yè)支出227.35萬元,、衛(wèi)生健康支出74.48萬元、住房保障支出101.56萬元,。
2021年支出預(yù)算較上年預(yù)算3017.74元增加了513.71萬元,,主要是由于增加綜治及績效獎預(yù)算。其中,,基本支出1797.72萬元,,較2020年1320.56萬元增加477.16萬元;項目支出1733.73萬元,,較2020年1697.18萬元增加36.55萬元,。
3.政府性基金收支預(yù)算情況:本年度安排政府性基金預(yù)算收入0萬元,支出0萬元,,上年結(jié)余0萬元,,本年結(jié)余0萬元。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算為3451.45萬元,,其中,一般公共服務(wù)支出3048.06萬元,,占88.3%,,社會保障支出227.35萬元,占6.6%,,衛(wèi)生健康支出74.48萬元,,占2.2%,,住房保障支出101.56萬元,占2.9%,,具體安排如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1797.72萬元,,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。
(二)項目支出:2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1653.73萬元,是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。其中:主要用于常委會會議經(jīng)費、代表活動經(jīng)費,、代表聯(lián)系區(qū),、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(社區(qū))經(jīng)費,、辦委室活動經(jīng)費,、代表及人大工作者培訓(xùn)經(jīng)費、代表小組活動經(jīng)費方面等,。
2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算2937.74萬元增加了513.71萬元,,主要是由于增加綜治及績效獎預(yù)算。
五,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款403.2萬元,,比2020年預(yù)算356.4增加46.8萬元。增加的原因主要是增加了新業(yè)務(wù)用房物業(yè)管理開支,。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為62萬元,,其中:公務(wù)接待費 22萬元,公務(wù)用車購置及運行費40萬元(其中公務(wù)用車運行費 40萬元),,因公出國(境)費0萬元,。2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算比2020年87萬元減少25萬元,減少的原因主要是厲行節(jié)約,,規(guī)范管理,,進一步壓縮三公經(jīng)費。
3.一般性支出情況:
2021年本單位會議費預(yù)算14萬元,,擬召開全區(qū)特種行業(yè)會議,,人數(shù)280人,,內(nèi)容為部署全區(qū)旅館業(yè)信息系統(tǒng)管理工作,使全區(qū)旅館業(yè)正規(guī)化,、信息化管理上新臺階,,提高管理服務(wù)意識,促進我區(qū)旅游經(jīng)濟健康發(fā)展,;培訓(xùn)費預(yù)算11萬元,,擬在全局民警中開展各種警務(wù)技能培訓(xùn),并積極參加省廳,、市局進行各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),,旅警大隊參加市統(tǒng)一演練預(yù)計2次,全局參訓(xùn)人數(shù)預(yù)計180人次,。不擬舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額146.4萬元,,其中:政府采購貨物預(yù)算118萬元,,政府采購服務(wù)預(yù)算28.4萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年底,,我單位名下固定資產(chǎn)2754.57萬元,其中:房屋2棟,,面積22521平方米,,價值3898.42萬元,公車12臺,,價值213.68萬元,,辦公設(shè)備866.57萬元,無價值50萬元以上設(shè)施設(shè)備,。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,,其中,機要通信用車0輛,,應(yīng)急保障用車0輛,,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
6.預(yù)算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,,納入2021年部門整體支出績效目標的金額為3531.45萬元,,其中,基本支出1797.72萬元,,項目支出1733.73萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目。本單位績效目標附后,。
六,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費,、維修費,、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
七,、附件:2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.整體及項目支出績效目標申報表
2021年拘留所拘留人員生活費及體檢費預(yù)算績效目標申報表
2021水馬外包購買服務(wù)專項資金預(yù)算績效目標申報表(已初審)(一季度專項)
2021年看守所羈押人員生活費及體檢費預(yù)算績效目標申報表
2021年輔警專項經(jīng)費預(yù)算績效目標申報表
2021年防暴輔警專項經(jīng)費預(yù)算績效目標申報表
希爾頓花園酒店及高端商業(yè)綜合體項目預(yù)算績效目標申報表(重點項目)
農(nóng)歷大年三十晚及春節(jié)期間安保專項資金預(yù)算績效目標申報表(已初審)(一季度專項)