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祝融街道辦事處 2018年部門預算編報說明

發(fā)布時間:2018-02-14 17:19:00 作者: 來源:湖南省政府門戶網站

 

一,、部門職能職責  

根據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人大和地方人民政府組織法》規(guī)定,祝融街道黨工委,、辦事處要通過組織群眾,、宣傳群眾、教育群眾,、服務群眾,,切實貫徹落實黨和國家在基層的各項方針政策和法律法規(guī),,全面履行和承擔四項職能:一是促進經濟發(fā)展,,增加居民收入;二是強化公共服務,,著力改善民生,;三是加強社會管理,維護社會穩(wěn)定,;四是推進基層民主,,促進社會和諧,。

1、宣傳貫徹落實法律法規(guī)和黨的各項方針政策,,堅持依法行政,,推進民主政治發(fā)展,促進居民自治,,加強基層黨組織和政權建設,。

2、促進經濟發(fā)展,,增加居民收入,。加快城市建設管理,服務旅游經濟發(fā)展,。著力培養(yǎng)和發(fā)展現(xiàn)代旅游服務業(yè),,推動產業(yè)結構調整。促進民營經濟發(fā)展,,引導居民多渠道轉移就業(yè),,增加居民收入,不斷提高人民生活水平,。

3,、強化公共服務,著力改善民生,。強化城區(qū)基礎設施建設,,改善居民生產生活條件。落實計劃生育基本國策,,推進優(yōu)生優(yōu)育,,穩(wěn)定低生育水平。促進義務教育發(fā)展,,推動公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設,,加強公共文化設施建設,豐富居民群眾文化生活,,發(fā)展體育事業(yè),,培養(yǎng)社會主義新型居民。做好防災減災,、五保供養(yǎng),、優(yōu)撫安置、低保,、扶貧救濟,、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展老齡服務,。加強殘疾預防和殘疾人康復工作,。做好外出務工人員技能培訓的服務工作,,促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善公共服務體系,,形成管理有序,、服務完善、文明祥和的社會生活共同體,。

4,、加強社會管理,維護社會穩(wěn)定,。加強民主法制建設,,深入開展社區(qū)法制宣傳教育,善于運用法治思維和法制方式做好和諧社會創(chuàng)建工作,。加強社會治安綜合治理,,完善社區(qū)治安防控體系,保障人民生命財產安全,。做好群眾信訪工作,,暢通訴求渠道,及時掌握社情民意,,排查化解矛盾糾紛,,妥善處理人民內部矛盾。建立健全應急管理體制,,提高危機處置能力,。依法管理宗教事務,反對和制止利用宗教和宗教勢力干預社區(qū)公共事務,。協(xié)助區(qū)級有關部門做好安全生產,、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察,、環(huán)境衛(wèi)生,、水利建設等方面的工作。保證社會公正,,維護社會秩序和社會穩(wěn)定,。

5、推動基層民主,,促進社會和諧,。加強社區(qū)黨的基層組織建設、社區(qū)基層干部隊伍建設,、社區(qū)黨員隊伍建設,。做好辦事處人大,、群團,、國防教育,、兵役、民兵等工作,。指導居民自治,、完善民主議事制度,推進居務公開,、財務公開,,引導居民有序參與社區(qū)事務管理,推動社區(qū)建設,,促進社會組織健康發(fā)展,,增強社會自治功能。

6,、加強生態(tài)環(huán)境建設和保護,做好本行政區(qū)域內風景名勝資源的保護,。

7,、負責完成上級交辦的其它工作任務。

二,、單位基本情況  

祝融街道辦事處屬獨立核算全額預算撥款的行政單位,,根據編辦核定,核定祝融街道辦事處機關行政編制17名,,事業(yè)編制8名,。除保證領導職數外,主要用于辦公室主任,、綜治辦主任,、旅游經濟管理辦主任、工會主席,、辦公室秘書,、民政辦助理、婦聯(lián)主席,、團委書記,、風景資源辦主任、便民服務中心主任和其他辦事員等行政人員所需編制,。

祝融街道辦事處設領導職數為9名:書記1名,,主任1名(兼副書記),副主任3名(其中2名黨委委員),,紀委書記1名,,武裝部長1名(黨委委員),人大聯(lián)絡工委主任1名(黨委委員),政協(xié)聯(lián)絡工委主任1名(黨委委員),。

三,、部門收支總體情況  

祝融街道辦事處2018年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經營預算收入安排的支出,。  

   (一)收入預算,2018年年初預算數580.27萬元,,其中:經費撥款576.27萬元,,轉移支付撥款4萬元,2018年收入預算較上年預算增加55.89萬元,,主要是由于人員調資,。  

   (二)支出預算,2018年年初預算數580.27萬元,,其中:基本支出178.07萬元,,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費,。部門項目支出402.20萬元,,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,,主要用于彌補機關工作經費,、村級運轉、黨建人大政協(xié)方面等,。  

四,、其他重要事項的情況說明  

1.機關運行經費  

2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款270.30萬元,比2017年預算增加54.05萬元,。主要是由于人員調入 。  

2.“三公”經費預算  

2018年“三公”經費預算數為12.90萬元,,其中:公務接待費12.90萬元,,公務用車購置及運行費0萬元(單位進行了公車改革),,因公出國(境)費0萬元,。2018年“三公”經費預算比2017年減少1 萬元,,減少的原因主要是我們嚴格控制,,公務接待費減少,。  

3.政府采購情況  

2018年政府采購預算總額46.8萬元,其中:政府采購貨物預算4.8萬元(內含:辦公設備等預算4.8萬元),,紀檢談話辦公室維修12萬元,,辦事處樓房維修15萬元,,辦事處籃球場維修10萬元,辦事處樓房網絡布線重整5萬元,。多處維修的原因是辦事處房屋年代久遠,,需要進行維護維修。

五,、  名詞解釋  

1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。  

2.“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費,、維修費、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。  

六,、2018年部門預算公開表格  

1.一般公共預算部門收入總表  

2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表  

3.經費撥款支出預算表  

4.一般預算撥款支出科目匯總表  

5.政府性基金支出預算表  

6.一般預算撥款基本支出表  

7.一般公共預算“三公”經費預算表  

8.一般公共預算部門預算支出總表(按支出功能分類)  

9.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出經濟分類)  

10.經費撥款部門預算支出總表(按支出功能分類)  

11.經費撥款部門預算支出總表(按支出經濟分類)  

12.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出功能分類)  

13.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出經濟分類)  

14.收支預算總表  

15.政府采購預算表  

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