目 錄
第一部分 單位概況
一,、單位職責
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
(公開表格附后)
第三部分2018年度部門決算情況說明
一,、2018年度收支總體情況
二,、2018年度收入情況
三、2018年度支出情況
四,、2018年財政撥款收入情況
五,、2018年財政撥款支出情況
六、2018年財政撥款基本支出情況
七,、2018年“三公”經(jīng)費支出情況
八,、2018年政府性基金收支情況
九,、其他重要事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
(二)政府采購情況,。
(三)國有資產(chǎn)占用情況,。
(四)重點項目預(yù)算績效情況。
(五)2018年重點項目績效自評報告
第四部分 名詞解釋
第一部分:南岳區(qū)委巡察辦基本情況
一,、部門職能職責
1.負責向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、衡陽市委巡察辦、衡陽市委巡察組報告巡察工作情況,,傳達貫徹中央,、省委、衡陽市委,、南岳區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署,。
2.負責對接省委巡視辦、省委巡視組,、衡陽市委巡察辦,、衡陽市委巡察組的日常聯(lián)絡(luò)工作,及時報送有關(guān)信息資料,。
3.負責區(qū)委巡察領(lǐng)導(dǎo)小組與區(qū)委巡察組的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò),。
4.負責統(tǒng)籌、管理,、協(xié)調(diào)區(qū)委巡察組開展工作,。
5.承擔區(qū)委各項巡察工作的綜合協(xié)調(diào)、調(diào)查研究,、督察督辦,、情況通報、制度建設(shè),、服務(wù)保障等,。
6.負責對巡察發(fā)現(xiàn)的普遍性、規(guī)律性問題進行綜合,、分析和研究,,形成專題報告,為區(qū)委決策服務(wù),。
7.負責巡察發(fā)現(xiàn)的問題線索進行集中管理,、統(tǒng)一移交、跟蹤督辦,。
8.負責對省委巡視辦,、省委巡視組,衡陽市委巡察辦、衡陽市委巡察組,,區(qū)委,、區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項及移交事項進行督辦。
9.負責對巡察工作人員的培訓(xùn),、考核,、監(jiān)督和管理。
10.負責受理干部群眾對巡察工作的舉報和反映,,并提出處理意見,。
11.負責巡察工作文書的建檔、保管和使用,。
12.負責督促檢查區(qū)委巡察組反饋意見的落實整改,。
13.負責巡察信息處理和宣傳公開工作。
14.承辦區(qū)委,、區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項,。
二、單位基本情況
區(qū)委巡察辦是全額撥款的行政單位,,2018年開始獨立核算,,根據(jù)編辦核定,我辦內(nèi)設(shè)股室2個,,分別是綜合室和督查室,,核定編制人數(shù)5人,其中:行政編制2人,,全額事業(yè)編制3人,2018年末實際在崗在編人數(shù)4人,,退休人員0人,,現(xiàn)有公務(wù)用車0臺。
三,、部門決算單位構(gòu)成
區(qū)委巡察辦決算由巡察辦內(nèi)設(shè)綜合室和督查室和區(qū)委巡察組構(gòu)成,,無二級預(yù)算單位。
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
(表格附后)
第三部分:區(qū)委巡察辦決算公開說明
一、收入支出決算總體情況說明
1,、收入情況:2018年收入完成137.82萬元,,比年初預(yù)算增加27.72萬元,,主要原因人員經(jīng)費增加。比上年增加137.82萬元,增加主要原因2018年開始獨立核算,。
2,、支出情況:2018年支出完成134.94萬元。按用途分為:基本支出37.82萬元,、項目支出97.12萬元,。按支出經(jīng)濟分類分為:1〉工資福利支出45.04萬元;2〉商品和服務(wù)支出76.46萬元,;3〉對個人和家庭補助支出2.91萬元,;4〉其他資本性支出10.53萬元,比年初預(yù)算增加24.84萬元,,主要原因人員經(jīng)費增加,。比上年增加134.94萬元,增加主要原因2018年開始獨立核算。
3,、結(jié)余情況:上年結(jié)余0萬元,,本年收支結(jié)余2.88萬元,累計結(jié)余2.88萬元,。
二,、收入決算情況說明
區(qū)委巡察辦2018年收入137.82萬元,全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入137.82萬元,比上年增加137.82萬元,增加主要原因2018年開始獨立核算,。
三,、支出決算情況說明
區(qū)委巡察辦2018年支出134.94萬元,比上年增加134.94萬元,增加主要原因2018年開始獨立核算。其中:基本支出37.82萬元(工資福利支出33.43萬元,;一般商品和服務(wù)支出4.39萬元),;項目支出97.12萬元。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明:
1,、2018年財政撥款收入是137.82萬元,比上年增加137.82萬元,增加主要原因2018年開始獨立核算。 ,。
2,、 財政撥款支出是134.94萬元。比上年增加134.94萬元,增加主要原因2018年開始獨立核算,。分別是一般公共服務(wù)支出131.87萬元,;社會保障和就業(yè)的支出1.31萬元;醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出1.03萬元,;住房保障支出0.73萬元,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出134.94萬元包含:
1、基本支出37.82萬元,。
2,、項目支出97.12萬元。主要用于區(qū)內(nèi)巡察和市級次交叉巡察等專項支出,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出37.82萬元,其中:1,、人員經(jīng)費支出33.43萬元,,為工資福利支出;2,、公用經(jīng)費4.39萬元,,為商品服務(wù)支出。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費0萬元(比上年增加或減少0萬元,,無增減主要原因2018年開始獨立核算),其中:公務(wù)接待費0萬元(接待0批次,,0人),;公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中公務(wù)用車購置0萬元,當年新購置0臺,,年底保有0臺,;車輛運行維修費用0萬元)公務(wù)用車運行維護費0萬元,因公出國(境)費0萬元(組團數(shù)為0個團,,0人),。比年初預(yù)算增加0萬元,無增減主要原因2018年開始獨立核算,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年安排政府性基金預(yù)(決)算收入為0萬元,支出為0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,,本年結(jié)余0萬元。2018年本單位無政府性基金安排的收支,。
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
今年以來,我辦堅持常專結(jié)合,,采用“一 托三”或聯(lián)動交叉方式,,在全區(qū)抽調(diào)90余名黨員干部開展四輪常規(guī)巡察、一輪扶貧領(lǐng)域?qū)m椦膊旌鸵惠喲膊臁盎仡^看”,,對全區(qū)1鄉(xiāng)1鎮(zhèn)和16個科局單位以及21個村(社區(qū))開展了常規(guī)巡察,,完成巡察全覆蓋任務(wù)34.60%,共發(fā)現(xiàn)問題及線索316條,其中移交立行立改類193條,,關(guān)注核查類72條,,組織處理類32條,建議參考類4條,。立案查處12人,,誡談話25人,提醒約談29人,,清退返還群眾資金3.3萬元,,挽回財政損失150余萬元,實現(xiàn)了全年績效目標,。本單位無重點項目,,故無需公開重點項目績效情況。
十,、其他重要事項的情況說明
1,、機關(guān)運行經(jīng)費:4.39萬元。比年初預(yù)算增加3.8萬元,,主要原因人員增加及巡察工作需要,。
2、“三公經(jīng)費”:0萬元,,其中:因公出國(境)0萬元,;公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元;公務(wù)接待費0萬元,。比年初預(yù)算減少0萬元,,比上年增加或減少0萬元,無增減主要原因2018年開始獨立核算,。
3,、會議費:2018年會議費開支0.12萬元。
4,、培訓(xùn)費:2018年培訓(xùn)費開支0.86萬元,。
5、政府采購:2018年設(shè)備購置全部按政府采購政策辦理,,共辦理政府采購10.53萬元,,其中貨物采購10.53萬元,服務(wù)采購0萬元,,工程采購0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額10.53萬元,占政府采購支出總額的100%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額10.53萬元,,占政府采購支出總額的100%,。
6.國有資產(chǎn)占有情況:截止2018年底,我單位名下固定資產(chǎn)10.53萬元,,均為辦公家具及設(shè)備,。
第四部分:名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費,、維修費,、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市交通費,、住宿費等支出。
2019年8月4日