2019年度
中共南岳區(qū)委辦公室部門決算
目 錄
第一部分中共南岳區(qū)委辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019 年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分中共南岳區(qū)委辦公室部門概況
一,、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,,圍繞黨的中心工作和區(qū)委的工作部署,收集,、處理本區(qū)各單位,、各部門的重要信息,及時(shí),、準(zhǔn)確、保密,、全面地向省委,、市委及區(qū)委報(bào)告;根據(jù)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的布置和要求開展調(diào)查研究,。
(二)按照區(qū)委的要求,,督促檢查全區(qū)各單位、各部門貫徹落實(shí)中央,、省委,、市委、區(qū)委重要決策和工作部署的情況,;牽頭組織全區(qū)目標(biāo)管理績(jī)效考核和小康建設(shè)考核等工作,。
(三)負(fù)責(zé)區(qū)委有關(guān)文件、文稿格式審核,、用印工作,;負(fù)責(zé)文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作,;負(fù)責(zé)黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件的審核,、備案、清理工作,;負(fù)責(zé)區(qū)委,、區(qū)委辦公室文件的流轉(zhuǎn)和管理工作。
(四)負(fù)責(zé)以區(qū)委名義向市委請(qǐng)示報(bào)告工作的歸口和把關(guān),,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌,、指導(dǎo)、督促全區(qū)黨組織重大事項(xiàng)報(bào)告工作,;研究,、審核區(qū)委各部門、區(qū)直各單位黨委(黨組),、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委向區(qū)委的請(qǐng),、報(bào)告,,提出處理意見報(bào)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
(五)負(fù)責(zé)區(qū)委全委會(huì),、區(qū)委常委會(huì),、書記辦公會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)等重要會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作和區(qū)委重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作,。
(六)負(fù)責(zé)區(qū)委值班工作,,負(fù)責(zé)收受上級(jí)黨委總值班的指示和通知,受理各基層單位值班情況報(bào)告,,協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)處置突發(fā)事件和重大問(wèn)題,,保證黨委政令暢通。
(七)負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)的密碼通信,、密碼管理工作,;負(fù)責(zé)全區(qū)保密工作;負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)及其主要部門機(jī)密文電的傳遞,;負(fù)責(zé)全區(qū)專用通信建設(shè)管理工作,;負(fù)責(zé)全區(qū)黨委系統(tǒng)信息化和電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)建設(shè)的規(guī)劃指導(dǎo)工作,。
(八)負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)行政后勤保障,、公務(wù)接待和財(cái)務(wù)管理等工作。
(九)貫徹執(zhí)行中央港澳臺(tái)工作的方針,、政策,、法規(guī),省委,、省政府和市委,、市政府關(guān)于港澳臺(tái)工作的指示和決定;負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)各單位的港澳臺(tái)工作,,檢查各單位貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于港澳臺(tái)政策的情況,。
(十)負(fù)責(zé)全區(qū)檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào),;負(fù)責(zé)全區(qū)檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo),;負(fù)責(zé)全市檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
(十一)負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)基層黨組織政治建設(shè),、思想建設(shè),、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè),、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè),。
(十二)承辦區(qū)委交辦的其它事項(xiàng)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。中共南岳區(qū)委辦公室(簡(jiǎn)稱區(qū)委辦公室)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:秘書組(檔案指導(dǎo)組),、信息組、督查室(績(jī)效考核組,、全面小康組),、行政后勤組、機(jī)要保密室(內(nèi)網(wǎng)專用通信室),、港澳臺(tái)事務(wù)組,、區(qū)直機(jī)關(guān)黨建指導(dǎo)股、改革股,、外事股,、財(cái)經(jīng)股。區(qū)委總值班室為區(qū)委辦公室所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位;區(qū)辦文法規(guī)室為區(qū)委辦公室所屬正股級(jí)公益一類事業(yè)單位;區(qū)委研究中心為區(qū)委直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,。
區(qū)委辦是全額撥款的行政機(jī)關(guān)單位,根據(jù)編辦核定,,核定編制人數(shù)23人(含縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)編),其中:行政編制 14 人(含縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)編制3名),,全額事業(yè)編制 9人。
區(qū)委辦所屬事業(yè)單位區(qū)委總值班室核定全額撥款事業(yè)編制2名;區(qū)辦文法規(guī)室核定全額撥款事業(yè)編制2名;區(qū)委研究中心核定全額撥款事業(yè)編制11名,。
2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 29人,退休人員13人,,臨聘人員 2人,現(xiàn)有公務(wù)用車 1 臺(tái),。
(二)決算單位構(gòu)成,。區(qū)委辦公室2019部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:區(qū)委辦公室本級(jí)以及區(qū)委總值班室、區(qū)辦文法規(guī)室,、區(qū)委研究中心,。
第二部分2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收入合計(jì)908.31萬(wàn)元,支出總計(jì)904.31萬(wàn)元,。與2018年相比,,本年度收入減少477.47萬(wàn)元,減少34.45%,,本年總支出減少479.89萬(wàn)元,,與上年相比減少34.67%,,主要是因?yàn)槠渌宀块T(檔案局、黨史志辦,、總工會(huì),、婦聯(lián)、團(tuán)委)獨(dú)立核算,,人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)908.31萬(wàn)元,,其中:財(cái)政撥款收入903.02萬(wàn)元,,占99.4%,其他收入5.28萬(wàn)元,,占0.6%,。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)904.31萬(wàn)元,。其中:基本支出679.08萬(wàn)元,,占75%;項(xiàng)目支出225.23萬(wàn)元,,占25%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)903.02萬(wàn)元,、財(cái)政撥款支出總計(jì)899.03萬(wàn)元,,與2018年相比,財(cái)政撥款收入減少454.02萬(wàn)元,,與上年相比減少33.42%,,財(cái)政撥款支出減少457.72萬(wàn)元,與上年相比減少33.74%,,主要是因?yàn)槠渌宀块T獨(dú)立核算,,人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 899.03萬(wàn)元,,占本年支出合計(jì)的99%,與2018年相比,,財(cái)政撥款支出減少454.02萬(wàn)元,,減少33.42%,主要是因?yàn)槠渌宀块T獨(dú)立核算,,人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出899.03萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出740.22萬(wàn)元,,占82.3%,;社會(huì)保障和就業(yè)的支出67.36萬(wàn)元,,占7.5%;衛(wèi)生健康支出50.35萬(wàn)元,,占6%,;交通運(yùn)輸支出20萬(wàn)元,占2.2%,;住房保障支出21.1萬(wàn)元,,占2%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為514.71萬(wàn)元,,支出決算數(shù)為899.03萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的175%,其中:
1,、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為269.57萬(wàn)元,支出決算為405.9萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的150%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
2,、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為148萬(wàn)元,支出決算為354.32萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的239%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:日常公用經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目支出增加,。
3、社保保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為7.76萬(wàn)元,,支出決算為34.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的226%,,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:離退休人員經(jīng)費(fèi)支出增加,。
4、社保保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為33萬(wàn)元,,支出決算為33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,,主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)醫(yī)療(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為33.87萬(wàn)元,,支出決算為48.94萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的144%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝蝗藛T醫(yī)療費(fèi)用支出增加,。
6,、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.41萬(wàn)元,,支出決算為1.41萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,主要用于繳納工傷保險(xiǎn),。
7,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為21.1萬(wàn)元,,支出決算為21.1萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,主要用于繳納住房公積金,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 676.99萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)503.28 萬(wàn)元,,占基本支出的74.3%,,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,;日常公用經(jīng)費(fèi)173.71萬(wàn)元,,占基本支出的25.7%主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為33.22萬(wàn)元, 支出決算為12.45萬(wàn)元,,完成預(yù)算的38%,,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25.22萬(wàn)元,,支出決算為4.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的18%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央"八項(xiàng)規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,,從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。與上年相比減少4.61萬(wàn)元,減少27 %,,減少的原因是厲行節(jié)約,,規(guī)范管理,進(jìn)一步壓減三公經(jīng)費(fèi)支出,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元,,支出決算為8萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,,與上年一致,。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
本年本單位"三公"經(jīng)費(fèi)決算支出為18.87萬(wàn)元,(與上年相比增加1.81萬(wàn)元,增加的原因是來(lái)岳調(diào)研人員接待支出),。其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為8萬(wàn)元(其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,,當(dāng)年新購(gòu)置0臺(tái),年底保有1臺(tái),;公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)用8萬(wàn)元,,與上年一致,主要是公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出)。公務(wù)接待費(fèi)10.87萬(wàn)元(全年共接待來(lái)訪團(tuán)組96批次,,接待來(lái)賓562人,,主要用于接待上級(jí)公務(wù)活動(dòng)會(huì)議接待、招商引資接待,、外事訪團(tuán)及臺(tái)灣團(tuán)組來(lái)岳參訪等接待支出),,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出為0萬(wàn)元(共接待組團(tuán)數(shù)為0個(gè)團(tuán),接待0人),。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年我單位政府基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元,支出為0萬(wàn)元,,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,,本年結(jié)余0萬(wàn)元,所以表格沒(méi)有數(shù)據(jù),。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開到本網(wǎng)站相關(guān)位置,。
預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我辦對(duì)2019年度一般公共預(yù)算基本支出全面開展績(jī)效自評(píng),。2019年保障了在職29名員工和13名退休人員的正常辦公和工生活次序,,基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求,,按照單位2019年工作計(jì)劃,,認(rèn)真履職,全面完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù),??偝杀究刂圃?99.03萬(wàn)元內(nèi)。組織對(duì)2019年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),,沒(méi)有收入及支出,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),,績(jī)效管理水平不斷提高,績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善,。
我辦無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目,,故無(wú)需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)175.8萬(wàn)元,。比年初預(yù)算數(shù)增加101.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)137.6%,。主要原因是:日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加,。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)9.5萬(wàn)元,用于召開區(qū)委工作會(huì)議,,人數(shù)350人,,內(nèi)容為全區(qū)經(jīng)濟(jì)會(huì)議、黨務(wù)工作會(huì)議,、區(qū)委全會(huì)等區(qū)委工作會(huì)議,。2019年會(huì)議費(fèi)預(yù)算為9.5萬(wàn)元,支出決算為9.23萬(wàn)元,,完成預(yù)算的97%,,控制在預(yù)算范圍內(nèi)。比上年減少25萬(wàn)元,,是因?yàn)椴块T獨(dú)立核算,,會(huì)議經(jīng)費(fèi)減少。
2019年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)1.9萬(wàn)元,,用于開展黨辦系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),,人數(shù)350人,內(nèi)容為全區(qū)辦公室系統(tǒng)青年干部培訓(xùn)班,,2019年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元,,支出決算為1.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的63%,,控制在預(yù)算范圍內(nèi),。比上年減少4.8萬(wàn)元,是因?yàn)椴块T獨(dú)立核算,,經(jīng)費(fèi)減少。
(三)政府采購(gòu)支出情況
2019年設(shè)備購(gòu)置,、政府服務(wù)購(gòu)買全部按政府采購(gòu)政策辦理,,今年本單位政府采購(gòu)總額56.6萬(wàn)元,其中貨物類采購(gòu)42.6萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)0萬(wàn)元,,工程類采購(gòu)14萬(wàn)元,,授予中小企業(yè)的合同金額為56.6萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%,。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底,,我單位名下固定資產(chǎn)298.92萬(wàn)元,其中:房屋2010平方米,,價(jià)值36.52萬(wàn)元,;公務(wù)用車 1臺(tái),價(jià)值21.74萬(wàn)元,;辦公設(shè)備240.66萬(wàn)元,。無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備,。
(五)本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表中合計(jì)金額與一般公共預(yù)算撥款支出決算表中基本支出金額不一致,,原因是一般公共預(yù)算撥款支出決算表中基本支出金額未將對(duì)企業(yè)補(bǔ)助科目納入表格計(jì)算,故造成差額,。
第四部分名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入:指單位從財(cái)政部門取得的預(yù)算資金。
二,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
三、其他收入:指部門取得的除"財(cái)政撥款",,"事業(yè)收入",,"事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入"等以外的收入。
四,、基本支出:指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),,完成日常工作所需要的開支,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi),。
五,、項(xiàng)目支出:指單位在基本支出以外,為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
六,、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出:指保障旅游業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,開展業(yè)務(wù)活動(dòng)等的支出,。
(一),、行政運(yùn)行是指機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成正常日常工作任務(wù)的支出,。
(二)一般行政管理事務(wù)是單位為完成專業(yè)活動(dòng)或特定的任務(wù)的項(xiàng)目支出,。
七,、"三公"經(jīng)費(fèi):是指納入財(cái)政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),用財(cái)政安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),,因公出國(guó)(境)費(fèi)用,,公務(wù)接待費(fèi)。
第五部分附 件
區(qū)委辦2019年決算公開表_39365區(qū)委辦2019年決算公開表