目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
第二部分2019年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
(一)職能職責,。
1.貫徹落實中央、省委關(guān)于黨校工作和干部教育工作的路線,、方針,、政策,負責擬訂黨校工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施,。
2.根據(jù)區(qū)委干部教育規(guī)劃、計劃及黨員教育規(guī)劃,按照分類分級原則,,負責培訓輪訓區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部,、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員,、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員,、年輕干部、理論宣傳骨干,、高層次人才及村(社區(qū))黨組織書記和普通黨員,。
3.承擔馬克思主義基本理論研究,重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想,。
4.承辦區(qū)委,、區(qū)政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班。
5.開展重大理論和現(xiàn)實問題研究,,承擔區(qū)委,、區(qū)政府決策咨詢服務(wù)。
6.參與擬訂全區(qū)關(guān)于黨校(行政學校)工作規(guī)定以及干部,、黨員培訓計劃,。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
(二)機構(gòu)設(shè)置,。
中共南岳區(qū)委黨校是全額撥款的事業(yè)單位,根據(jù)編辦核定,,我校內(nèi)設(shè)股室2個,,分別是辦公室、教研室,,核定編制人數(shù)6人,,其中:全額事業(yè)編制6人,2018年末實際在崗在編人數(shù)4人,,退休人員1人,,臨聘人員1人,現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,,其中定向保障車輛0臺,,接待調(diào)研用車0臺,執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,,其他公務(wù)用車0臺,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共南岳區(qū)委黨校只有本級,,沒有其他預(yù)算單位,,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預(yù)算73.61萬元,其中,,一般公共預(yù)算撥款73.61元,,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,,納入專戶管理的非稅收入 0萬元,。收入較去年減少3.34萬元,主要是項目經(jīng)費減少,。
(二)支出預(yù)算:2019年本部門支出預(yù)算73.61萬元,,其中,教育支出56.56萬元,,社會保障和就業(yè)支出6.68萬元,,衛(wèi)生健康支出6.10萬元,住房保障支出4.27萬元,。支出較去年減少3.34萬元,,主要是項目經(jīng)費減少。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算73.61萬元,,其中,教育支出56.56萬元,,占76.83 %,;社會保障和就業(yè)支出6.68萬元,占9.07 %,;衛(wèi)生健康支出6.10萬元,,占8.29%;住房保障支出4.27萬元占5.81 %,。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)61.90萬元,,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
(二)項目支出2019年本部門項目支出預(yù)算11.71萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,,其中:社科課題調(diào)研經(jīng)費支出 2 萬元,主要用于社科課題調(diào)研方面,;教學設(shè)備,、器材添置和維護費支出 2 萬元,主要用于教學設(shè)備,、器材添置和維護費方面,;師資培訓費 支出 1 萬元主要用于師資培訓方面;主體班培訓費支出 5萬元,,主要用于主體班培訓方面,; 基層干部培訓費 支出 1 萬元,主要用于基層干部培訓方面,;黨支部活動經(jīng)費 支出 0.7 萬元,,主要用于黨支部活動方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元,。(本部門無政府性基金安排的支出)
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2019年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費7.38萬元,,比上年預(yù)算增加3.18萬元,,上升75.71%,主要是2019年公用經(jīng)費的定額標準提高并增加了福利費等,。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2019年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.9萬元,,其中,公務(wù)接待費0.9萬元,,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0 萬元),,因公出國(境)費0萬元,。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年持平。
(三)一般性支出情況:2019年本部門會議費預(yù)算0萬元,,擬召開 會議,,人數(shù) 人,內(nèi)容為……,;培訓費預(yù)算 7萬元,,擬開展黨員干部培訓,,人數(shù)400人,內(nèi)容為黨員干部培訓,;擬舉辦 等節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
(四)政府采購情況:2019年本部門政府采購預(yù)算總額 0 萬元,,其中,,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元,;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2018年12月底,本部門共有公務(wù)用車 0輛,,其中,,機要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0輛,,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,,其中,,機要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
(六)預(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為73.61萬元,,其中,基本支出 61.90萬元,,項目支出 11.71 萬元,,具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費,、維修費、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1,、一般公共預(yù)算部門收入總表
2、一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3,、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4,、一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5、政府性基金支出預(yù)算表
6,、一般預(yù)算撥款基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8、一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
9,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
10,、經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
11,、經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
12、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
13,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
14,、收支預(yù)算總表
15、政府采購預(yù)算表
16,、項目支出績效目標表
17,、財政撥款收支總表