2019年南岳區(qū)衛(wèi)生健康局決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)衛(wèi)生健康局概況
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)衛(wèi)生健康局部門概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家,、省,、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針、政策和法律法規(guī),。擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育,、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的政策和措施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,,統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置,,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃,、免疫規(guī)劃,、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí),制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃,,組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,收集上報(bào)法定傳染病疫情信息,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息,。
(三)負(fù)責(zé)落實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和政策措施,組織開展相關(guān)監(jiān)測,、調(diào)查,、評(píng)估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測,、評(píng)估,負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查,。
(四)負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù),、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,,指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),,推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化,,完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。負(fù)責(zé)制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施,,組織基金個(gè)人繳納費(fèi)用籌集和協(xié)調(diào)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金落實(shí),,負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評(píng)估,負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費(fèi)用控制,。
(五)負(fù)責(zé)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù),、醫(yī)療質(zhì)量,、醫(yī)療安全的規(guī)范并組織實(shí)施。監(jiān)督管理本區(qū)內(nèi)的獻(xiàn)血工作,,負(fù)責(zé)本區(qū)內(nèi)的采供血,、醫(yī)療用血和采供血機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門執(zhí)行省,、市衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入,、資格標(biāo)準(zhǔn),制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)劃和服務(wù)規(guī)范,,建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系,。
(六)負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革,建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制,,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
(七)實(shí)施國家藥物政策和國家基本藥物制度,,執(zhí)行國家基本藥物目錄,,擬訂全區(qū)基本藥物采購、配送,、使用的管理制度,,提出全區(qū)基本藥物價(jià)格政策的建議。
(八)組織實(shí)施加強(qiáng)全區(qū)出生人口性別比綜合治理的政策措施,,組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài),,提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施,。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施,。推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃,降低出生缺陷發(fā)生率。
(九)組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向,、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé),,建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制,,提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
(十)制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí),,推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享,、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機(jī)制。
(十一)組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,,指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè),。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),建立完善住院醫(yī)師和??漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并組織實(shí)施,。
(十二)組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目,。組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育,。
(十三)指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,,規(guī)范執(zhí)法行為,,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織查處重大違法行為,。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制,。
(十四)負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育,、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作,,依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查,參與全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè),。負(fù)責(zé)對(duì)外合作交流與援外醫(yī)療工作,。
(十五)指導(dǎo)制定并組織實(shí)施全區(qū)中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管,,并納入全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo),。
(十六)貫徹執(zhí)行中央、省,、市保健政策,,負(fù)責(zé)全區(qū)保健工作的宏觀管理,負(fù)責(zé)區(qū)保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,。承擔(dān)全區(qū)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
(十七)承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、區(qū)防治艾滋病工作員會(huì)的日常工作,。
(十八)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)衛(wèi)生和計(jì)劃生育行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)醫(yī)療質(zhì)量安全,,杜絕重大醫(yī)療事故的發(fā)生,,最大限度減少醫(yī)療糾紛;負(fù)責(zé)疫苗安全管理,,嚴(yán)格醫(yī)療廢棄物的管理,;負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的消防設(shè)施、電氣線路,、人員密集場所,、安全出口、壓力容器,、氧氣瓶,、配電室、鍋爐房,、大型醫(yī)療設(shè)備等重點(diǎn)部位,、重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行督導(dǎo)檢查,消除安全隱患,;負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理,。要重點(diǎn)抓好毒、麻,、易燃,、易爆危險(xiǎn)化學(xué)藥品的監(jiān)管,要嚴(yán)格建立出入庫臺(tái)賬,,全面提升技術(shù)安全防范水平,。
(十九)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)衛(wèi)生和計(jì)劃生育行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
(二十)負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。
(二十一)承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)衛(wèi)生健康局是全額撥款的行政單位,根據(jù)編辦核定,,我局內(nèi)設(shè)股室 8個(gè),,分別是(1)辦公室(加掛黨建辦、人事股牌子),、(2)基層衛(wèi)生健康教育股(加掛規(guī)劃信息股牌子),、(3)財(cái)務(wù)股(加掛基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)核算中心牌子),、(4)綜合監(jiān)督股(加掛政策法規(guī)股、行政審批股牌子),、(5)醫(yī)政醫(yī)管股(加掛中醫(yī)藥管理股,、藥物政策與基本藥物制度股、體制改革股牌子),、(6)疾病預(yù)防控制股(加掛衛(wèi)生應(yīng)急辦牌子),、(7)人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、(8)婦幼和老齡健康股,,核定編制人數(shù)36人,,其中:行政編制4人,全額事業(yè)編制30人,,自收自支事業(yè)編制2人,,2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)26人,離退休人員13人,,臨聘人員6人,,借調(diào)人員5人,現(xiàn)有公務(wù)用車 1臺(tái)(景區(qū)醫(yī)療救護(hù)用車),。
(二)決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)衛(wèi)生健康局部門決算匯總公開單位構(gòu)成:由辦公室(加掛黨建辦、人事股牌子),、基層衛(wèi)生健康教育股(加掛規(guī)劃信息股牌子),、財(cái)務(wù)股(加掛基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)核算中心牌子)、綜合監(jiān)督股(加掛政策法規(guī)股,、行政審批股牌子),、醫(yī)政醫(yī)管股(加掛中醫(yī)藥管理股、藥物政策與基本藥物制度股,、體制改革股牌子),、疾病預(yù)防控制股(加掛衛(wèi)生應(yīng)急辦牌子)、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股,、婦幼和老齡健康股8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成,,無二級(jí)決算單位,因此納入2019部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)衛(wèi)生健康局本級(jí),。
第二部分2019年部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
(公開表格附后)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年部門決算總收入為1623.75萬元,,較2018年增加627.68萬元,,增加63%,增加原因?yàn)閯?chuàng)建國家衛(wèi)生城市,、健康促進(jìn)區(qū)財(cái)政撥款收入增加,總支出為1645.24萬元,,較2018年增加631.84萬元,,增長62.3%,增加原因?yàn)閯?chuàng)建國家衛(wèi)生城市,、健康促進(jìn)區(qū)支出增加,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1623.75萬元,,其中:財(cái)政撥款收入1525.52萬元,,占94%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,,占0%,;事業(yè)收入0萬元,占0%,;經(jīng)營收入0萬元,,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,,占0%,;其他收入98.22萬元,占6%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1645.24萬元,其中:基本支出664.45萬元,,占40.4%,;項(xiàng)目支出980.79萬元,占59.6%,;上繳上級(jí)支出0萬元,,占0%;經(jīng)營支出 0萬元,,占0%,;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1525.52萬元,、與2018年相比,增加564.44萬元,增長58.7%,,主要是因?yàn)閯?chuàng)建國家衛(wèi)生城市,、健康促進(jìn)區(qū)財(cái)政撥款收入增加。財(cái)政撥款支出總計(jì)1555.67萬元,,與2018年相比,,增加568.9萬元,增長57.7%,主要是因?yàn)閯?chuàng)建國家衛(wèi)生城市,、健康促進(jìn)區(qū)支出增加,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1555.67萬元,,占本年支出合計(jì)的94.6%,,與2018年相比,增加568.9萬元,增長57.7%,,主要是因?yàn)閯?chuàng)建國家衛(wèi)生城市,、健康促進(jìn)區(qū)支出增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1555.67萬元,,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出70.98萬元,,占4.6%;衛(wèi)生健康支出1468.39萬元,,占94.4%;住房保障支出16.29萬元,,占1%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為730.87萬元,,支出決算數(shù)為1555.67萬元,,完成年初預(yù)算的212.85%,其中:
1,、衛(wèi)生健康支出210(類)01(款)01(項(xiàng)),。
年初預(yù)算為245.09萬元,支出決算為283.59萬元,,完成年初預(yù)算的115.7%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市、健康促進(jìn)區(qū)財(cái)政撥款收入增加.
2,、一般行政管理事務(wù)(類)210(款)01(項(xiàng))02,。
年初預(yù)算為58萬元,支出決算為578.33萬元,,完成年初預(yù)算的997.1%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市、健康促進(jìn)區(qū)財(cái)政撥款收入增加,。
3,、計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(類)210(款)07(項(xiàng))16,。
年初預(yù)算為125.2萬元,支出決算為82.65萬元,,完成年初預(yù)算的66%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算中兩癌篩查預(yù)算經(jīng)費(fèi)已撥至婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心。
4,、計(jì)劃生育服務(wù)(類)210(款)07(項(xiàng))17,。
年初預(yù)算為118.4萬元,支出決算為157.74萬元,,完成年初預(yù)算的133.2%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算中出生缺陷防控、婦科病普查,、免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)已撥至婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心。
5,、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(類)210(款)07(項(xiàng))99,。
年初預(yù)算為124.8萬元,支出決算為156.27萬元,,完成年初預(yù)算的125.2%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助進(jìn)行提標(biāo),,項(xiàng)目增加爭取財(cái)政撥款收入增加,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出638.81萬元,,其中:人員經(jīng)費(fèi)462.5萬元,,占基本支出的72.4%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績效工資、社會(huì)保障費(fèi)等,;公用經(jīng)費(fèi)176.31萬元,,占基本支出的27.6%,主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為27萬元,,支出決算為7.23萬元,,完成預(yù)算的26.8%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為24萬元,支出決算為4.52萬元,,完成預(yù)算的19%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支,,與上年相比減少4.04萬元,,減少47%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元,,支出決算為2.71萬元,完成預(yù)算的90.3%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減開支,,厲行節(jié)約,與上年相比減少0.34萬元,,減少11%,減少的主要原因是縮減開支,,厲行節(jié)約。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.52萬元,,占62.5%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.71萬元,,占37.5%,。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.52萬元,全年共接待來訪團(tuán)組68個(gè),、來賓805人次,,主要是創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市檢查發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.71萬元,,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.71萬元,,主要是景區(qū)醫(yī)療救護(hù)支出,,截止2019年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位無政府性基金收支,。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,支出為0萬元,,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,,本年結(jié)余0萬元
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等,,均按照財(cái)政績效部門要求已公開,本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效,。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出176.31萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接),比年初預(yù)算數(shù)增加138.72萬元,,增長369%,。主要原因是:創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市、健康促進(jìn)區(qū)經(jīng)費(fèi)增加,。
(二)一般性支出情況
2019年本單位開支會(huì)議費(fèi)0.99萬元,,用于參加上級(jí)部門組織的各類培訓(xùn),人數(shù)30人,,內(nèi)容為衛(wèi)生健康業(yè)務(wù);開支培訓(xùn)費(fèi)13.09萬元,,用于開展衛(wèi)生健康業(yè)務(wù)培訓(xùn),,人數(shù)1310人,內(nèi)容為婦幼健康,、健康扶貧,、心肺復(fù)蘇、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市業(yè)務(wù)等,。
(三)政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額52.62萬元,,其中:政府采購貨物支出39.24萬元、政府采購工程支出4.92萬元,、政府采購服務(wù)支出8.46萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額52.62萬元,,占政府采購支出總額的100%。(政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額)
(四)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,,本單位共有車輛1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛,其他用車主要是景區(qū)醫(yī)療救護(hù),;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2."三公"經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件