2019年區(qū)旅游服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)對旅游環(huán)境治理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo),。
2.負(fù)責(zé)旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量工作的分流,、反饋、匯總及指導(dǎo),。
3.負(fù)責(zé)分析研判旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量形勢,,及時(shí)向區(qū)委政法委、區(qū)旅游工作委員會報(bào)告工作情況,,提出工作建議及意見,。
4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)相關(guān)部門對旅游環(huán)境突出問題集中整治工作,。
5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)“12345”熱線維護(hù)與管理,,受理、交辦,、分流全區(qū)各類社會求助,、咨詢與投訴。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)定期統(tǒng)計(jì)和報(bào)告各單位投訴受理事項(xiàng)的按時(shí)辦結(jié)率,、群眾滿意率,,對投訴受理事項(xiàng)的效能提升進(jìn)行核查。
7.完成區(qū)委政法委,、區(qū)旅游工作委員會交辦的其他任務(wù),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。區(qū)旅游服務(wù)中心是區(qū)委政法委所屬全額撥款的事業(yè)單位,根據(jù)編辦核定,,我中心內(nèi)設(shè)股室2個(gè),,定編制人數(shù)16人,其中全額事業(yè)編制16人,,2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)16人,,臨聘人員17人,,現(xiàn)有公務(wù)用車1臺,,其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:
我中心只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,,因此,,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)旅游服務(wù)中心本級 。
三,、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,,以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2019年本部門收入預(yù)算276.79萬元,,其中,,一般公共預(yù)算撥款276.79萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加8.54萬元,,主要是由于人員工資及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)增加,。
(二)支出預(yù)算:2019年本部門支出預(yù)算276.79萬元,其中,,一般公共服務(wù)276.79萬元,,公共安全0萬元,教育0萬元,,科學(xué)技術(shù)0萬元,。支出較去年增加8.54萬元,主要是由于人員工資及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算276.79萬元,,其中,一般公共服務(wù)支出276.79萬元,,占100%,;公共安全支出0萬元,占0 %,。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)145.18萬元,,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,,包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算131.61萬元,,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,,其中:督查經(jīng)費(fèi)支出12萬元,主要用于區(qū)旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量督查等方面,;12345旅游投訴處理支出10萬元,,主要用于“12345”熱線管理中心運(yùn)行方面等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2019年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.46萬元,,比上年預(yù)算增加16.16萬元,,上升)256%,主要是辦公費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的增加,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2019年本部門事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.8萬元,,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元,,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11萬元(其中,,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11萬元),,因公出國(境)費(fèi)0萬元,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年增加 1萬元,主要是督查工作任務(wù)加大,。
(三)一般性支出情況:2019年本部門會議費(fèi)預(yù)算3萬元,,擬召開旅游組織,、督查考核會議,人數(shù)1000人,,內(nèi)容為旅游環(huán)境督查考核調(diào)度會,、全區(qū)旅游組織會議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元,,擬開展12345話務(wù)員培訓(xùn),,人數(shù)17人,內(nèi)容為12345旅游投訴處理培訓(xùn),。
(四)政府采購情況:2019年本部門政府采購預(yù)算總額0 萬元,,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元,;工程類采購預(yù)算0萬元,;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2018年12月底,,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,,機(jī)要通信用車0輛,,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,,機(jī)要通信用車0輛,,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0 臺,,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為276.79萬元,,其中,,基本支出145.18萬元,項(xiàng)目支出131.61萬元,。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?/span>/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi),。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
①部門收支總體情況表。
②部門收入總體情況表,。
③部門支出總體情況表,。
財(cái)政撥款收支情況:
①財(cái)政撥款收支總體情況表。
②一般公共預(yù)算支出情況表,。
③一般公共預(yù)算基本支出情況表,。
④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
⑤政府性基金預(yù)算支出情況表,。