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2019年度南岳區(qū)自然資源局部門決算公開情況說明

發(fā)布時間:2020年08月29日 08:28 來源:南岳區(qū)自然資源局 作者:

                 

2019南岳區(qū)自然資源局部門

 

第一部分 南岳區(qū)自然資源局概況

1,、部門職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1,、部門收支決算總表

2,、部門收入決算表

3,、部門支出決算表

4,、財政撥款收支決算總表

5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

1,、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3,、支出決算情況說明

4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9,、預(yù)算績效情況說明

10,、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 南岳區(qū)自然資源局部門概況

 

一、部門職責(zé)

1)依法履行全民所有土地,、礦產(chǎn),、森林、草原,、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé),。宣傳,、貫徹、執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃(土地利用總體規(guī)劃,、城鄉(xiāng)規(guī)劃,、主體功能區(qū)規(guī)劃等)及測繪等法律法規(guī),制定相關(guān)政策并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,。

2)負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價,。執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準,按照統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度制定實施方案,。組織實施全區(qū)自然資源基礎(chǔ)調(diào)查,、專項調(diào)查和動態(tài)監(jiān)測。負責(zé)全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布,。

3)負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記,、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪,、爭議調(diào)處,、成果應(yīng)用的制度、標準,、規(guī)范,。建立健全全區(qū)自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺,。負責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集,、整理、共享,、匯交管理等工作,。

4)負責(zé)自然資源和資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度,,負責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算,。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表,擬訂考核標準,。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥,、出讓、租賃,、作價出資和土地儲備政策,,并組織實施。合理配置全民所有自然資源資產(chǎn),。負責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理,。

5)負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂全區(qū)自然資源發(fā)展規(guī)劃,,執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標準,,建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估,,開展自然資源利用評價考核和節(jié)約集約利用,。負責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控,、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施,。

6)負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃,,推進以國土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃,、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等“多規(guī)合一”工作,。開展國土空間開發(fā)適宜性評價,,建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測,、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線,、永久基本農(nóng)田,、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn),、生活,、生態(tài)空間布局。建立健全和組織實施國土空間用途管制制度,,負責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理和 “一書三證”( 《建設(shè)項目選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》)的核發(fā),,研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策、城鄉(xiāng)規(guī)劃行業(yè)技術(shù)規(guī)范標準并組織監(jiān)督實施,。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃,。負責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負責(zé)土地征收征用管理,。指導(dǎo)并監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn),、鄉(xiāng)村規(guī)劃許可工作。

7)負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù),。組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程,。負責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾,、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作,。建立和實施生態(tài)保護補償制度,擬訂合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施,,并提出區(qū)級重大備選項目,。擬訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨政“一把手”自然資源保護離任審計制度。

8)負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度,。牽頭擬訂并組織實施耕地保護政策,,負責(zé)耕地數(shù)量和生態(tài)保護,做好耕地質(zhì)量保護有關(guān)工作,。組織實施耕地保護責(zé)任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護,。完善耕地占補平衡制度,監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況,。

9)負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作,。編制全區(qū)地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理區(qū)級地質(zhì)勘查項目,。組織實施重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項,。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理,。

10)負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作,。負責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理,。負責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種,、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作,。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

11)負責(zé)測繪地理信息管理工作,。負責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理,。負責(zé)測繪信用管理,監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序,。負責(zé)地圖管理,、地理信息公共服務(wù)工作。負責(zé)測量標志保護,。負責(zé)全區(qū)自然資源和地理空間數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一建設(shè),。承擔(dān)全區(qū)地理空間數(shù)據(jù)的匯集,、共享工作,。負責(zé)全區(qū)航空航天遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲取、處理,、提供,。

12)推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實施全區(qū)自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃,。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè),,推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

13)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)自然資源違法案件調(diào)查處理,,協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域違法案件查處,。負責(zé)涉及自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃的人民群眾來信來訪處理工作,。

14)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理區(qū)林業(yè)局,。

15)負責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,,對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

16)完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

17)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)自然資源局要落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé),,統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責(zé)的要求,,強化頂層設(shè)計,發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用,,為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引,。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用,,建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制,實現(xiàn)整體保護,、系統(tǒng)修復(fù),、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施,,推進自然資源節(jié)約集約利用,。進一步精簡有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度,,充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用,,更好發(fā)揮政府作用,強化自然資源管理規(guī)則,、標準,、制度的約束性作用,推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效,。

18)與自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工,。區(qū)自然資源局會同區(qū)民政局組織編制公布行政區(qū)劃信息的南岳區(qū)行政區(qū)劃圖。

二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)自然資源局內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批服務(wù)和檔案管理股,、法規(guī)和信訪股,、自然資源調(diào)查監(jiān)測和確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股,、國土空間規(guī)劃和設(shè)計股,、建設(shè)工程規(guī)劃股、國土空間用途管制股,、耕地保護監(jiān)督股,、地質(zhì)災(zāi)害管理和生態(tài)股、測繪地理信息股,、執(zhí)法監(jiān)察股,、征地拆遷辦公室13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。核定編制人數(shù)78人,,其中:行政編制5人,,機關(guān)事業(yè)編14人,全額事業(yè)編制41人,,自收自支定編18人,。2019年末實際在崗在編人數(shù)67人,行政,、機關(guān)事業(yè)編制18人,,全額事業(yè)編制32人,,自收自支事業(yè)編制17人,退休人員12人,,臨聘人員16人,。

 

(二)決算單位構(gòu)成。南岳區(qū)自然資源局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:南岳區(qū)自然資源局只有本級,,無二級預(yù)算單位,。

 

 

                                   第二部分 2019部門決算表    

1部門收支決算總表

2,、部門收入決算表

3,、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

(公開表格附后)

    第三部分 2019年度部門決算情況說明

 

一,、收入支出決算總體情況說明

2019年收入合29414.87萬元,與2018年相比,,增加16335.59萬元,,增長125%,;2019年支出合計28976.28萬元,,與2018年相比,增加15370.75 萬元,,增長113%,。主要是因為機構(gòu)改革與規(guī)劃局合并,人員增加,,工資,、補助、績效及辦公用品等都相應(yīng)增加,。

二,、收入決算情況說明

本年收入合計29414.87萬元,其中:財政撥款收入27223.5萬元,,占92%,;上級補助收入0萬元,占0%,;事業(yè)收入0萬元,,占0%;經(jīng)營收入0萬元,,占0%,;附屬單位上繳收入0萬元,,占0%;其他收入2191.37萬元,,占8%,。

三、支出決算情況說明

本年支出合計28976.28萬元,,其中:基本支出1078萬元,,占4%;項目支出27898.28萬元,,占96%,;上繳上級支出0萬元,占0%,;經(jīng)營支出0萬元,,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,,占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收人合計27223.49萬元,,與2018年相比,,增加14287.14萬元,增長110%;2019年財政撥款支出26905.39萬元,,與2018年相比,,增加13969.7 萬元,增長 107%,。主要是因為機構(gòu)改革與規(guī)劃局合并,,人員增加,工資,、補助,、績效及辦公用品等都相應(yīng)增加。

 

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出26905.39萬元,,占本年支出合計的98%,與2018年相比,,財政撥款支出增加13969.73萬元,,增長107%,主要是因為機構(gòu)改革與規(guī)劃局合并,,人員增加,,工資、補助、績效及辦公用品等都相應(yīng)增加,。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出26905.39萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出10.3萬元,占0.04%,;社會保障和就業(yè)(類)支出90.77萬元,,占0.34%;衛(wèi)生健康(類)支出79.5萬元,,占0.29%,;節(jié)能環(huán)保(類)支出492.09萬元,占1.84%,;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出23955.19萬元,,占89%;國土海洋等氣象(類)支出1466.38萬元,,占5.45%,;住房保障(類)支出36.16萬元,占0.14%,;其他支出(類)775萬元,,占2.9%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1066.66萬元,,支出決算數(shù)為26905.39萬元,,完成年初預(yù)算的2522%,其中:

1,、一般公共服務(wù)支出(類)稅收事務(wù)(款)代扣代收代征稅款手續(xù)費(項),。

 年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10.3萬元,,完成年初預(yù)算的0%,,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)實際發(fā)生的費用。

 

2,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為90.77萬元,,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:繳納養(yǎng)老保險金去年的計入本年內(nèi),。

 3,、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)。

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為79.5萬元,,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:由于辦理退休人員異動導(dǎo)致繳費去年的計入今年內(nèi)和臨聘人員部分費用

      4,、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)自然保護區(qū)(項),。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為492.09萬元,,完成年初預(yù)算的0%,,決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:自然保護區(qū)項目實際發(fā)生數(shù)。

      5,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù),、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理及城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)市政公用行業(yè)市場監(jiān)管、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理及小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項),。

  年初預(yù)算為756.66萬元,,支出決算為23955.19萬元,完成年初預(yù)算的3165%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:重點項目建設(shè)增加費用,。

      6、國土海洋氣象(類)國土資源事務(wù)(款)行政運行,、一般行政管理事務(wù),、土地資源調(diào)查、其他國土資源事務(wù)(項),。

 年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為1466.38萬元,完成年初預(yù)算的0%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:重點項目建設(shè)增加費用,。

7住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),。

年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為36.16萬元,完成年初預(yù)算的0%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:繳納臨聘人員公積金,。

     8、其他支出(類)其他政府性基金專項債務(wù)收入安排的支出(款)土地補償(項),。

年初預(yù)算為250萬元,,支出決算為775萬元,完成年初預(yù)算的310%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:項目建設(shè)支出,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1052萬元,,其中:人員經(jīng)費891.53萬元,,占基本支出的85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金,、伙食補助費608萬元,;公用經(jīng)費160.47萬元,占基本支出的15%,,主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費3.1萬元,。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

三公經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為28萬元,,支出決算為   21.97萬元,,完成預(yù)算的78%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度沒有因公出國(境)費支出,,與上年相比等于0萬元,,等于0%相等的主要原因是本年度無預(yù)算,。

公務(wù)接待費支出預(yù)算28萬元,,支出決算為21.97萬元,完成預(yù)算的78%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。與上年相比降低4.73萬元,,降低21%。降低的主要原因是厲行節(jié)約,。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)車費用支出,,與上年相比等于0萬元,0%,相等的主要原因是本單位無公車,,所以也無公車費用的預(yù)算

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度三公經(jīng)費財政撥款支出決算中,,公務(wù)接待費支出決算21.97萬元,,占100%因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,,占0%,。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,,全年安排因公出國(境)團組0個,,累計0人次,開支內(nèi)容包括:

活動支出0萬元

2,、公務(wù)接待費支出決算為21.97萬元,,全年共接待來訪團組268個、來賓2146人次,,主要是重點建設(shè)項目發(fā)生的接待支出,。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,,本單位更新公務(wù)用車0公務(wù)用車運行維護費0萬元,。截止2019 1231日,,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019度政府性基金預(yù)算財政撥款收入11629.49萬元,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.43萬元;支出11629.49萬元,,其中項目支出11629.49萬元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.43萬元。

九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本單位無重點項目,,故無需公開重點項目績效情況。

十,、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出160.47萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接),,比年初預(yù)算數(shù)84.55萬元,增長113%,。主要原因是:項目費用增加,。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.016萬元,用于召1會議,,人數(shù)30人,,內(nèi)容為項目調(diào)度會;開支培訓(xùn)費0萬元,,用于開展0培訓(xùn),,人數(shù)0人,,內(nèi)容為;舉辦0等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,,開支0萬元,,主要是

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額503.96萬元,,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出503.96萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額503.96萬元,,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%,。(政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)

(四)國有資產(chǎn)占用情況

截至20191231日,,本單位共有車輛0輛,,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用0輛,、其他用車0輛,其他車主要是無,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

2.“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費,、維修費,、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

3,、政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律,、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,,為支持某項事業(yè)發(fā)展,,按照國家規(guī)定程序批準,向公民,、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金,。包括各種基金、資金,、附加和專項收費,。

 


                                                              第五部分    附件

 

2019年度部門整體支出績效評價報告



   

南岳區(qū)自然資源局決算批復(fù)表.XLS