南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財政所2016年部門決算編報說明
一,、部門職能職責(zé)
負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行,、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理,;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算單位的財務(wù)管理和核算;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)及社會保障等專戶資金的管理和核算,;負(fù)責(zé)村級資金專戶存儲,、核撥和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)各項農(nóng)民補貼的核撥和兌付工作,。
二,、單位基本情況
壽岳鄉(xiāng)財政所屬獨立核算全額預(yù)算撥款的行政單位,根據(jù)編辦核定,,核定編制5人,,其中:行政編制5人,2016年末實際在崗在編人數(shù)4人,臨聘人員2人,。
南岳區(qū)民族宗教局2016年度部門決算公開情況說明
三,、2016年度公開部門決算表
(公開表格附后)
四,、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度單位總收入為96.66萬元,,總支出為78.87萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.01萬元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.81萬元,。
(二)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款決算總支出為72.62萬元,,其中一般公共服務(wù)支出66.39萬元,,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.52萬元,住房保障支出3.70萬元,。
(三)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款決算基本支出為
53.18萬元,,其中人員經(jīng)費52.28萬元;公用經(jīng)費0.9萬元,。
(四)2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)總支出為0萬元,,其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,與2015年相比減少 ,,公務(wù)接待費0萬元,,與2015相比減少 ,本單位為2016年新增單位,。
五,、 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費、維修費,、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。