南岳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 2019年部門預(yù)算編制說明
一,、部門職能職責(zé)
1,、組織,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和規(guī)范全區(qū)行政審批服務(wù)工作。
2,、組織,、協(xié)調(diào)全區(qū)行政審批制度改革工作。
3,、負責(zé)對進駐單位窗口審批辦證,、收費的日常監(jiān)管、登記備案,、信息統(tǒng)計工作;負責(zé)組織協(xié)調(diào)涉及兩個以上部門的審批辦證事項并聯(lián)審批工作,;負責(zé)組織,、管理進駐單位窗口審批辦證、收費“一單清”工作,。
4,、負責(zé)對中心大廳窗口工作人員的考勤、考核和學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作,;負責(zé)對進駐中心單位窗口的工作效能,、服務(wù)質(zhì)量、公示承諾兌現(xiàn)等情況進行監(jiān)督,。
5,、負責(zé)行政審批事項網(wǎng)上受理、網(wǎng)上審批和電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)工作的組織協(xié)調(diào),。
6,、負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)便民服務(wù)中心進行監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
7,、負責(zé)受理投資者及社會各界對行政服務(wù)的投訴,,并配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門進行查處。
8,、負責(zé)對全區(qū)公共資源交易中心工作的協(xié)調(diào),、監(jiān)管。
9,、負責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。
10、負責(zé)社會公共信息資源共享的協(xié)調(diào)管理,;負責(zé)建立全區(qū)電子政務(wù)骨干網(wǎng),;組織協(xié)調(diào)跨部門,,跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的數(shù)字化應(yīng)用,;承擔(dān)中共南岳黨政門戶網(wǎng)站及集約化體系的建設(shè)與管理,;為各部門子網(wǎng)站提供網(wǎng)站平臺和技術(shù)支持;建立電子政務(wù)信息員制度和信息采集,、報送,、更新、維護機制,。
11,、承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項。
二,、單位基本情況
政務(wù)服務(wù)中心是全額撥款的事業(yè)單位,,根據(jù)編辦核定,我中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)三個:辦公室,、業(yè)務(wù)股和督查股,,定編11人,現(xiàn)有在職人員11人,,其中:主任1名,,書記1名,副主任3名,,工作人員6名,,現(xiàn)有公務(wù)用車0臺。
三,、 部門收支總體情況
我中心2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,,沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
(一)收入預(yù)算,,2019年年初預(yù)算數(shù)258.04萬元,其中:經(jīng)費撥款258.04元,,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,,轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,,經(jīng)營收入0萬元,,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元,。2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加109.39萬元,,主要是機構(gòu)改革將區(qū)電子政務(wù)辦并入到政務(wù)服務(wù)中心,區(qū)電子政務(wù)辦人員及辦公經(jīng)費轉(zhuǎn)入到本單位預(yù)算中,,使經(jīng)費大幅增加,;另外一部分新增業(yè)務(wù)單位納入中心集中辦公,,辦公經(jīng)費增加。
(二)支出預(yù)算,,2018年年初預(yù)算數(shù)258.04萬元,,其中:基本支出142.63萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出115.41萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,,主要用于政務(wù)公開,、辦證大廳人員管理、窗口人員培訓(xùn)學(xué)方面及網(wǎng)絡(luò)租賃,、黨政門戶網(wǎng)維護、行政辦公大院防病毒軟件及網(wǎng)絡(luò)維護升級方面等,。
四,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.63萬元,比2018年預(yù)算增加14.59萬元,。增加的原因主要是區(qū)電子政務(wù)辦人員轉(zhuǎn)隸到本單位,;另外本年一般公共預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)大幅提標(biāo)。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元,,其中:公務(wù)接待費2萬元,,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元,。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2018年減少1萬元,,減少的原因主要是上級檢查相關(guān)接待工作減少。
3.政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額0萬元,,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
五,、 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費,、維修費,、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。