一、部門主要職能職責及機構設置情況
區(qū)政府辦公室是區(qū)政府的工作機構,,主要職責:一是政務服務,,二是事務服務。區(qū)政府辦是全額撥款的行政機關單位,,根據編辦核定,,我辦內設股室 5個,分別是財貿組,、法制組,、綜合組(研究室)、秘書組,、行政組,,另應急辦為區(qū)政府辦所屬副科級公益類事業(yè)單位。共核定編制人數49人,,其中:行政編制28人,,全額事業(yè)編制21人。2016年末實際在崗在編人數 37人,,退休人員33人,,臨聘人員 2人,現有公務用車2臺,,其中定向保障車輛 1臺,,接待調研用車 1臺。
二,、2016年度部門公開決算表
三,、2016年度部門決算情況說明
(一)部門決算基本情況
1、2016年度總收入為1424.04萬元,,2016年度總支出為1334.45萬元,,上年結轉結余97.92萬元,年末結轉結余187.51萬元,。
2,、2016年度總收入為1424.04萬元,其中財政撥款收入為1423.84萬元,,系我辦當年從財政撥入經費,。其他收入0.2萬元,系保險公司對車輛賠款。
3,、2016年度總支出為1334.45萬元,,其中:基本支出1202.85萬元(一般公共服務支出1152.78萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.88萬元,,住房保障支出22.99萬元,,其他支出0.2萬元),項目支出131.60萬元,。
4,、2016年度一般公共預算財政撥款決算支出為1334.25萬元,其中:一般公共服務支出1284.38萬元,,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.88萬元,,住房保障支出22.99萬元。
5,、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算數為1202.65萬元,,其中人員經費436.28萬元,,公用經費766.37萬元,,是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作支出,。
6,、2016年度“三公”經費,總支出120.40萬元,,包含公務用車運行維護費78.5萬元,,公務接待費41.9萬元,比上年度“三公”經費支出數,,呈遞減狀態(tài),,主要是積極貫徹落實中央關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規(guī)定精神和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》要求,,嚴控“三公”經費,。