一,、部門職能職責(zé)
1. 根據(jù)中宣部,、省委宣傳部、市委宣傳部和區(qū)委的安排部署,制定全區(qū)宣傳思想工作的規(guī)劃和措施,,協(xié)調(diào),、指導(dǎo)區(qū)直宣傳系統(tǒng)各單位的工作和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))街道,、區(qū)直各單位的宣傳思想工作,。2. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)理論研究、理論學(xué)習(xí),、理論宣傳工作,。3. 負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論,對區(qū)廣播電視局(南岳區(qū)廣播電視臺)實施政治方向和方針,、政策方面實施領(lǐng)導(dǎo),。4. 負(fù)責(zé)規(guī)劃,、部署全區(qū)性的思想政治工作任務(wù)和全區(qū)群眾性精神文明建設(shè)活動;配合區(qū)紀(jì)委,、區(qū)委組織部做好黨員教育工作,,負(fù)責(zé)編寫黨員教育教材;會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)思想政治工作,,組織推行雙文明建設(shè)目標(biāo)管理考核責(zé)任制,;做好區(qū)屬企業(yè)職工思想政治工作和區(qū)農(nóng)村思想政治工作,。5. 負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全區(qū)文化藝術(shù)特別是精神產(chǎn)品和生產(chǎn);聯(lián)系區(qū)文化局(區(qū)新聞出版局),,并在政治方向和方針,、政策方面實施領(lǐng)導(dǎo)。6. 負(fù)責(zé)全區(qū)對外,、對港澳宣傳工作的協(xié)調(diào)和管理,;協(xié)同有關(guān)部門開展涉臺問題的對外宣傳工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)對外文化交流工作,;歸口管理,、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作。7. 根據(jù)岳委發(fā)【2001】8號文件規(guī)定,,協(xié)同區(qū)委組織部管理區(qū)廣播電視局,、文化文物宗教局的文化文物職能部門、衛(wèi)生局及其所屬單位,、教育體育局的體育職能部門的領(lǐng)導(dǎo)干部,,指導(dǎo)這些單位的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè);負(fù)責(zé)管理區(qū)直宣傳系統(tǒng)未列入?yún)^(qū)委組織部管理的股級干部,;制定對區(qū)直單位的政工干部和宣傳系統(tǒng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)骨干培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施,。8. 協(xié)同有關(guān)部門做好宣傳系統(tǒng)的知識分子工作;負(fù)責(zé)全區(qū)企事業(yè)單位政工干部系列的職稱評定工作,;指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全區(qū)新聞系列職稱評定的有關(guān)工作。9. 指導(dǎo),、協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,。10.承辦區(qū)委交辦的其他事項。
二,、單位基本情況
宣傳部是全額撥款的行政單位,,根據(jù)編辦核定,我部內(nèi)設(shè)股室 5個,,分別是網(wǎng)管辦,、新聞辦、文明辦、辦公室,、理教組,,核定編制人數(shù)15人,其中:行政編制4人,,全額事業(yè)編制11人,,差額事業(yè)編制0人,自收自支事業(yè)編制0人,,下設(shè)機構(gòu)文聯(lián),,核定編制數(shù)2人,均為全額事業(yè)編,,2016年末實際在崗在編人數(shù)12人,,退休人員1人,臨聘人員1人,,現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,,其中定向保障車輛0臺,接待調(diào)研用車0臺,,執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,,其他公務(wù)用車0臺。
三,、 部門收支總體情況
我部2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,,沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
(一)收入預(yù)算,,2018年年初預(yù)算數(shù)195.65萬元,其中:經(jīng)費撥款 195.65萬元,,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,,轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,,經(jīng)營收入0萬元,,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元,。
(二)支出預(yù)算,,2017年年初預(yù)算數(shù)195.65萬元,其中:基本支出98.03萬元,,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出97.62萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,,主要用于專業(yè)商品和服務(wù)方面等,。
四、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.06萬元,,比2016年預(yù)算減少1.68萬元,。減少的原因主要是人員減少。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.06萬元,,其中:公務(wù)接待費2.06萬元,,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中公務(wù)用車運行費0萬元),,因公出國(境)費0萬元,。
3.政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
五、 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費,、維修費,、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
六、2017年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表