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歸檔時間:2023-04-02

南岳區(qū)區(qū)委宣傳部

南岳區(qū)委宣傳部2019年預算情況

發(fā)布時間:2019年06月10日 10:31 來源:南岳區(qū)委宣傳部 作者:

一,、部門職能職責

1. 根據(jù)中宣部,、省委宣傳部,、市委宣傳部和區(qū)委的安排部署,,制定全區(qū)宣傳思想工作的規(guī)劃和措施,,協(xié)調,、指導區(qū)直宣傳系統(tǒng)各單位的工作和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))街道,、區(qū)直各單位的宣傳思想工作,。2. 負責指導全區(qū)理論研究,、理論學習,、理論宣傳工作。3. 負責引導社會輿論,,對區(qū)廣播電視局(南岳區(qū)廣播電視臺)實施政治方向和方針,、政策方面實施領導。4. 負責規(guī)劃,、部署全區(qū)性的思想政治工作任務和全區(qū)群眾性精神文明建設活動,;配合區(qū)紀委、區(qū)委組織部做好黨員教育工作,,負責編寫黨員教育教材,;會同有關部門研究和改進思想政治工作,組織推行雙文明建設目標管理考核責任制,;做好區(qū)屬企業(yè)職工思想政治工作和區(qū)農村思想政治工作,。5. 負責從宏觀上指導、協(xié)調全區(qū)文化藝術特別是精神產品和生產,;聯(lián)系區(qū)文化局(區(qū)新聞出版局),,并在政治方向和方針、政策方面實施領導,。6. 負責全區(qū)對外,、對港澳宣傳工作的協(xié)調和管理;協(xié)同有關部門開展涉臺問題的對外宣傳工作;指導和協(xié)調全區(qū)對外文化交流工作,;歸口管理,、統(tǒng)籌協(xié)調全區(qū)互聯(lián)網上的新聞宣傳工作。7. 根據(jù)岳委發(fā)【20018號文件規(guī)定,,協(xié)同區(qū)委組織部管理區(qū)廣播電視局,、文化文物宗教局的文化文物職能部門、衛(wèi)生局及其所屬單位,、教育體育局的體育職能部門的領導干部,,指導這些單位的領導班子建設;負責管理區(qū)直宣傳系統(tǒng)未列入區(qū)委組織部管理的股級干部,;制定對區(qū)直單位的政工干部和宣傳系統(tǒng)有關領導骨干培訓規(guī)劃并組織實施,。8. 協(xié)同有關部門做好宣傳系統(tǒng)的知識分子工作;負責全區(qū)企事業(yè)單位政工干部系列的職稱評定工作,;指導,、協(xié)調全區(qū)新聞系列職稱評定的有關工作。9. 指導,、協(xié)調宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設和產業(yè)發(fā)展工作,。10.承辦區(qū)委交辦的其他事項。

二,、單位基本情況

宣傳部是全額撥款的行政單位,,根據(jù)編辦核定,我部內設股室 5個,,分別是網信辦,、新聞辦、文明辦,、辦公室,、理教組,核定編制人數(shù)15人,,其中:行政編制4人,,全額事業(yè)編制11人,差額事業(yè)編制0人,,自收自支事業(yè)編制0人,,下設機構文聯(lián),核定編制數(shù)2人,,均為全額事業(yè)編,,2018年末實際在崗在編人數(shù)12人,退休人員1人,,現(xiàn)有公務用車0臺,,其中定向保障車輛0臺,,接待調研用車0臺,執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,,其他公務用車0臺,。

三、 部門收支總體情況

我部2019年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,,沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經營預算收入安排的支出。

(一)收入預算,,2019年年初預算數(shù)189.23萬元,,其中:經費撥款189.23萬元,納入預算管理的非稅收入撥款0萬元,,轉移支付撥款0萬元,,財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,經營收入0萬元,,上級補助收入0萬元,,其他收入0萬元,。

(二)支出預算,,2019年年初預算數(shù)189.23萬元,其中:基本支出98.17萬元,,是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經費。部門項目支出91.06萬元,,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,,主要用于專業(yè)商品和服務方面等。

四,、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款16.84萬元,,比2018年預算增加6.78萬元。增加的原因主要是人員增加,。

2.“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數(shù)為3萬元,,其中:公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中公務用車運行費0萬元),,因公出國(境)費0萬元,。

3.政府采購情況

2018年政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購服務預算0萬元,。

五,、 名詞解釋

1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

2.“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費、維修費,、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。

六、2017年部門預算公開表格

1.一般公共預算部門收入總表

2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表

3.經費撥款支出預算表

4.一般預算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預算表

6.一般預算撥款基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費預算表

8.一般公共預算部門預算支出總表(按支出功能分類)

9.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出經濟分類)

10.經費撥款部門預算支出總表(按支出功能分類)

11.經費撥款部門預算支出總表(按支出經濟分類)

12.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出功能分類)

13.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出經濟分類)

14.收支預算總表

15.政府采購預算表

宣傳部2019預算表.xls