第一部分 單位概況
一,、單位職責(zé)
圖書館是一個(gè)公益性的全額撥款事業(yè)單位,,主要職能:(1)保存人類文化遺產(chǎn),;(2)開展社會教育,;(3)傳遞科學(xué)情報(bào),;(4)開發(fā)智力資源,;(5)提供文化娛樂,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
圖書館全額撥款編制6人,,年末實(shí)有人數(shù)6人,,財(cái)政撥款開支6人。
第二部分 單位2017年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
(公開表格附后)
第三部分 單位2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
1.本年總收入:825,502.09元,。
(1)基本支出撥款:635,502.09元,。
包括:圖書館:484,593.00元事業(yè)單位醫(yī)療:68,038.09元,;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:1,360.00元;住房公積金:33,000.00元;行政單位離退休48,511.00元,;,。
(2)項(xiàng)目支出撥款:190,000.00元,。
包括:圖書館免費(fèi)開放運(yùn)行經(jīng)費(fèi):60,000元,;其他文化支出130,000.00元。
2,、本年總支出:958,679.20元,。
(1)基本支出:686,123.94元,其中:工資及福利支出594,444.09元,,商品和服務(wù)支出16,172.85元,,對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助75,507.00元;
(2)項(xiàng)目支出:272,555.26元,,其中:商品和服務(wù)支出135,537.11元,,對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助7,471.00元;其他資本性支出129,547.15元,;
2017年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況與2016年度對比:
2017年度收入825,502.09元,,2016年度收入652,467.00元,比上年增加26.51%;
2017年度支出958,679.20元,,2016年度支出900,350.39元,,比上年增加6.48%;
原因:基本支出2017年686,123.94元; 2016年516,018.50元,比上年增加32.96%;主要是2017年的人員調(diào)資增資,。
項(xiàng)目支出2017年272,555.26元,上年384,331.89元,,比上年減少29.08%,厲行節(jié)約開支,。
三.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
2017年年末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn):0元,。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入支出差額133,177.11元,,所以收入和支出剛好平衡,。
四.年末資產(chǎn)負(fù)債情況分析
2017年資產(chǎn)總計(jì)893,240.14元,2016年資產(chǎn)總計(jì)917,913.10元,,比上年減少19,672.96元,,比上年減少2.14%。其中:財(cái)政應(yīng)返還額度減少173,956.11元,;固定資產(chǎn)2017年792,805.54元,,2016年679,301.39,比上年增加113,504.15,,比上年增加16.71%,。
年末資產(chǎn)負(fù)債情況:2017年度36,048.00元;2016年度36,048.00元,無增減變動,。
事業(yè)基金2017年度29,386.60元,,2016年162563.71元.比上年減少133,131.11元.比上年減少81.92%,原因:事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,。
五.三公經(jīng)費(fèi)支出情況:
2017年度三公經(jīng)費(fèi)5,552.00元,,為國內(nèi)接待26批次共計(jì)260余人支出,公務(wù)接待費(fèi)5,552.00元,;2016年度5,360.00元,,比上年增加192.00元,增加3.58%,,主要為籌建中正圖書館接待支出.
4.國有資產(chǎn)占有情況
截止2017年底,,我單位名下固定資產(chǎn)792,805.54元,其中:房屋0平方米,,價(jià)值0元,,公車0臺,價(jià)值0元,,辦公設(shè)備及圖書792,805.54元,。
六、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
本館無重點(diǎn)項(xiàng)目,。
單位內(nèi)部項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果的預(yù)算情況說明:基本按照年初預(yù)算執(zhí)行完成,,達(dá)成率95%以上。按時(shí)按質(zhì)完成資金的支付,,工作的進(jìn)行及完成,,按預(yù)算績效執(zhí)行內(nèi)部項(xiàng)目資金的使用。
七,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。