91麻豆视频精品|麻豆传媒md0044林予曦芭蕉|chinene露脸自拍com|樱桃在线观看|谁知道麻豆传媒app怎么下载|类似于p站的|a毛片91制片厂|md0029麻豆传媒 在线看|麻豆文化传媒适当放松一下自己|dxdztop大象传媒,糖心vlog萝莉,蜜桃影像传媒成员,manhunters在线观看,nanataipei吃瓜,91制片厂种子,日韩视频中文字幕

歸檔時間:2023-04-02

南岳區(qū)統(tǒng)計局

南岳區(qū)統(tǒng)計局2017年部門預算編制說明

發(fā)布時間:2017年04月18日 11:45 來源: 作者:

  

一、部門職能職責 

1,、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針,、政策和統(tǒng)計法律法規(guī),,研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革,,完成國家和地方統(tǒng)計調查任務,,承擔組織領導和協(xié)調全區(qū)統(tǒng)計工作,,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實,、準確,、及時,,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況,查處各類違法行為,。 

2,、制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃,建立健全國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,,組織實施全區(qū)投入產出調查,,匯編提供全區(qū)生產總值核算資料。 

3,、會同有關部門擬訂重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案,,組織實施全區(qū)人口、經濟,、農業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力調查,,匯總、整理和提供有關區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù),。 

4,、組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè),、建筑業(yè),、批發(fā)零售及住宿餐飲業(yè)、房地產業(yè)以及服務業(yè)等全區(qū)性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報匯總,,組織實施能源,、投資、消費、價格,、收入,、科技、人口,、勞動力,、、勞動工資統(tǒng)計,、社會發(fā)展基本情況,、環(huán)境基本狀況、城鄉(xiāng)一體化,、文化產業(yè),、畜禽監(jiān)測等統(tǒng)計調查與監(jiān)測,收集,、匯總,、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 

5,、承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項。 

    二,、單位基本情況 

南岳區(qū)統(tǒng)計局是全額撥款的行政事業(yè)單位,,根據(jù)編辦核定,我局內設股室 4個,,分別是辦公室(加掛法規(guī)股,、民調中心) 、工貿農業(yè)社會股,、綜合核算股,、普查調查股。核定編制人數(shù)11人,,其中:行政編制2人,,全額事業(yè)編制 9 人,2016年末實際在崗在編人數(shù) 11 人,,現(xiàn)有一般公務用車 1 臺,。 

三、 部門收支總體情況 

我局2017年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,,沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經營預算收入安排的支出。 

(一)收入預算,,2017年年初預算數(shù)141.74萬元,,其中:經費撥款136.74萬元,,納入預算管理的非稅收入撥款0 萬元,轉移支付撥款 0萬元,,財政專戶管理的非稅收入撥款5 萬元,經營收入 0萬元,,上級補助收入 0萬元,,其他收入0萬元。2017年收入預算較上年預算增加15.22萬元,,主要是人頭工資基數(shù)提高了標準,,專項普查工作還未結束 

(二)支出預算,,2017年年初預算數(shù)136.74萬元,,其中:基本支出76.24萬元,是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經費,。部門項目支出60.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,,主要用于專項普查掃尾工作等,。 

四、其他重要事項的情況說明 

1.機關運行經費 

2017年機關運行經費當年一般公共預算撥款8.66萬元,,與2016年持平,。 

2.“三公”經費預算 

2017年“三公”經費預算數(shù)為4.7萬元,其中:公務接待費2.2萬元,,公務用車購置及運行費2.5萬元(其中公務用車運行費 2.5萬元),,因公出國(境)費  0萬元。2017年“三公”經費預算2016年持平,。 

3.政府采購情況 

2017年政府采購預算總額  0萬元,,其中:政府采購貨物預算  0萬元,政府采購服務預算0  萬元,。 

五,、 名詞解釋 

1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。 

2.“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費,、維修費、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。 

六,、2017年部門預算公開表格 

1.一般公共預算部門收入總表 

2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表 

3.經費撥款支出預算表 

4.一般預算撥款支出科目匯總表 

5.政府性基金支出預算表 

6.一般預算撥款基本支出表 

7.一般公共預算“三公”經費預算表 

8.一般公共預算部門預算支出總表(按支出功能分類) 

9.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出經濟分類) 

10.經費撥款部門預算支出總表(按支出功能分類) 

11.經費撥款部門預算支出總表(按支出經濟分類) 

12.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出功能分類) 

13.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出經濟分類) 

14.收支預算總表 

15.政府采購預算表   

預算公開表_[174]統(tǒng)計局.xls