一,、部門職能職責
1,、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律法規(guī),,研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革,,完成國家和地方統(tǒng)計調(diào)查任務,,承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全區(qū) 統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實,、準確,、及時,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況,,查處各類違法行為,。
2、制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃,,建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,,組織實施全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查,匯編提供全區(qū)生產(chǎn)總值核算資料,。
3,、會同有關(guān)部門擬訂重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案,組織實施全區(qū)人口,、經(jīng)濟,、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力調(diào)查,匯總,、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù),。
4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè),、工業(yè),、建筑業(yè)、批發(fā)零售及住宿餐飲業(yè),、房地產(chǎn)業(yè)以及服務業(yè)等全區(qū)性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報匯總,,組織實施能源、投資,、消費,、價格、收入,、科技,、人口,、勞動力,、、勞動工資統(tǒng)計,、社會發(fā)展基本情況,、環(huán)境基本狀況,、城鄉(xiāng)一體化、文化產(chǎn)業(yè),、畜禽監(jiān)測等統(tǒng)計調(diào)查與監(jiān)測,,收集、匯總,、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),。
5、承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
二、單位基本情況
南岳區(qū)統(tǒng)計局是全額撥款的行政事業(yè)單位,,根據(jù)編辦核定,,我局內(nèi)設股室4個,分別是辦公室(加掛法規(guī)股,、民調(diào)中心) ,、工貿(mào)農(nóng)業(yè)社會股、綜合核算股,、普查調(diào)查股,,核定編制人數(shù) 人,其中:全額事業(yè)編制9人,,2017年末實際在崗在編人數(shù)9人,,臨聘人員3人。
三,、部門收支總體情況
我局2018年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,,沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。
(一)收入預算,,2018年年初預算數(shù)179.88萬元,其中:經(jīng)費撥款174.88萬元,,納入預算管理的非稅收入撥款0萬元,,轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,財政專戶管理的非稅收入撥款5萬元,,經(jīng)營收入0萬元,,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元,。2018年收入預算較上年預算增加38.14萬元,,主要是由于人頭工資基數(shù)提高了標準,聯(lián)網(wǎng)直報和城鄉(xiāng)一體化統(tǒng)計等調(diào)查工作任務增加。
(二)支出預算,,2018年年初預算數(shù)179.88萬元,,其中:基本支出98.23萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出81.65萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,,主要用于單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出等,。
四、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款8.10萬元,,比2017年預算減少0.56萬元,。
2.“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11.6萬元,其中:公務接待費9.1萬元,,公務用車購置及運行費2.5萬元(其中公務用車運行費2.5萬元),,因公出國(境)費0萬元。
3.政府采購情況
2018年政府采購預算總額0萬元,,其中:政府采購貨物預算0萬元,,政府采購服務預算0萬元。
五,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費,、維修費、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
六,、2018年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表(按支出功能分類)
9.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表(按支出功能分類)
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
12.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出功能分類)
13.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.項目支出績效目標表