一,、部門職能職責
1,、培訓輪訓黨員領導干部及后備干部,,培養(yǎng)理論干部,;
2、承辦黨委和政府舉辦的專題班;
3,、圍繞新情況新問題開展研究,,承擔黨委和政府下達的調研任務,推進理論創(chuàng)新,;
4,、開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線,、方針,、政策的宣傳;
5,、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項,。
二,、單位基本情況
中共衡陽市南岳區(qū)委黨校是全額撥款的事業(yè)單位,根據編辦核定,,我校內設股室2個,,分別是辦公室、教研室,,核定編制人數6人,,其中:全額事業(yè)編制6人,2016年末實際在崗在編人數5人,,退休人員0人,,臨聘人員1人,現有公務用車0臺,,其中定向保障車輛0臺,,接待調研用車0臺,執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,,其他公務用車0臺,。
三、 部門收支總體情況
我校2017年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,,沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經營預算收入安排的支出。
(一)收入預算,,2017年年初預算數55.88萬元,,其中:經費撥款 55.88萬元。
(二)支出預算,,2017年年初預算數55.88萬元,,其中:基本支出38.88萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費,。部門項目支出17萬元,,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,主要用于干部教育方面等,。
四,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2017年機關運行經費當年一般公共預算撥款4.2萬元,比2016年預算減少2.34萬元,。減少的原因主要是公車改革,,其他交通費減少1.5 萬元。
2.“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為0.9萬元,,其中:公務接待費0.9萬元,,公務用車購置及運行費 0萬元(其中公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元,。2017年“三公”經費預算比2016年減少1.5萬元,,減少的原因主要是公車改革。
3.政府采購情況
2017年政府采購預算總額0萬元,,其中:政府采購貨物預算0萬元,,政府采購服務預算0萬元。
五,、 名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費,、維修費,、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
六,、2017年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表(按支出功能分類)
9.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出經濟分類)
10.經費撥款部門預算支出總表(按支出功能分類)
11.經費撥款部門預算支出總表(按支出經濟分類)
12.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出功能分類)
13.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出經濟分類)
14.收支預算總表
15.政府采購預算表