一,、部門職能職責
1.青少年素質培訓
2.青少年能力提升
二,、單位基本情況
青少年校外活動中心是全額撥款的事業(yè)單位,,根據(jù)編辦核定,,我中心核定編制人數(shù)3 人,,全額事業(yè)編3 人,,2018年末實際在崗在編人數(shù) 3 人,,退休人員 0人,,臨聘人員4 人,,現(xiàn)有公務用車0 臺,,其中定向保障車輛0 臺.
三、部門收支總體情況
我中心2019年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。
(一)收入預算,2019年年初預算數(shù) 60.46萬元,,其中:經(jīng)費撥款35.46萬元,,納入預算管理的非稅收入撥款25萬元,轉移支付撥款 0萬元,,財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,,經(jīng)營收入 0萬元,上級補助收入 0萬元,,其他收入 0萬元,。
(二)支出預算,2019年年初預算數(shù)60.46萬元,,其中:基本支出35.02萬元,,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出 25.44萬元,,是指單位為完成特定事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,主要用于培訓及教學相關補助費方面等,。
四,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 1.11 萬元,原因是年初預算增加了工會經(jīng)費和福利費。
2.“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 0 萬元,,其中:公務接待費 0 萬元,,公務用車購置及運行費 0 萬元。
3.政府采購情況
2018年政府采購預算總額0 萬元,,其中:政府采購貨物預算 0萬元,,政府采購服務預算 0 萬元。
五,、名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費,、維修費,、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
六,、2019年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表(按支出功能分類)
9.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表(按支出功能分類)
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
12.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出功能分類)
13.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
14.收支預算總表
15.政府采購預算表