一,、部門職責及機構設置情況
1,、 部門職責
主要職責是承擔岳林村,龍池村兩個村2300個人的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務,。
2,、機構設置情況
衡陽市南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)衛(wèi)生院坐落在岳林村4組,、差額事業(yè)編制單位。建筑面積466.56平方,。單位核定編制4名,,現(xiàn)有職工4名(其中正式工3名,臨聘人員1名),。
二,、2017年度部門決算表
(公開表格附后)
三,、2017年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況
1.收入情況
本年總收入722770.77元,其中:財政補助收入590860.4元,,醫(yī)療收入131485.7元,,其他收入424.67元。
2,、支出情況
本年總支出722770.77元,,其中:財政補助支出:590860.4元;醫(yī)療支出711787.63,,其他支出,10983.14元,。
收入對比表 |
||||
單位:萬無 |
||||
2016年 |
2017年 |
增減率 |
占總收入比(2017年) |
|
財政補助收入 |
51.62 |
59.08 |
14.45% |
81.74% |
醫(yī)療收入 |
14.19 |
13.15 |
-7.32% |
18.19% |
其他收入 |
2.99 |
0.04 |
-98.66% |
0.07% |
合計 |
68.8 |
72.27 |
48.50% |
支出對比表 |
||||
單位:萬元 |
||||
2016年 |
2017年 |
增減率 |
占總支出比(2017年) |
|
人員支出 |
44.9 |
52.72 |
17.41% |
72.94% |
商品和服務支出 |
23.9 |
19.55 |
-18.2% |
27.06% |
其中專用材料支出 |
10.51 |
9.54 |
-9.22% |
13.2% |
合計 |
68.8 |
72.27 |
5.04% |
?。ǘ⒁话愎差A算財政撥款基本支出決算情況
岳林衛(wèi)生院2017年度一般公共財政撥款基本支出59.09萬元,,其中:人員經費 40.63 萬元,,主要包括基本工資、獎金,、其他社會保障繳費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,;公用經費 18.46萬元,,主要包括:辦公費、印刷費,、電費,、郵電費、差旅費,、培訓費,、公務接待費、專用材料費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經費,。
?。ㄈ⒄曰痤A算收入支出決算情況說明
無政府性基金預算收入支出,。
(四),、國有資產占用情況說明
截至2017年12月31日,本單位無國有資產占用情況,,無50萬元以上專用設備,。
(五),、重點項目情況說明
本院無重點項目,。
四、專業(yè)名詞解釋
政府性基金,,是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律,、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定,,為支持某項事業(yè)發(fā)展,,按照國家規(guī)定程序批準,,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金,。包括各種基金,、資金、附加和專項收費,。
壽岳鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院
2018年8月10日