一,、部門職責及機構設置情況
1、部門職能職責
負責按照上級制定的基本醫(yī)療,、工傷,、生育保險經(jīng)辦規(guī)程和操作規(guī)范落實經(jīng)辦工作,推進經(jīng)辦機構的規(guī)范化,、標準化,、專業(yè)化建設;組織全區(qū)基本醫(yī)療,、工傷,、生育保險參保擴面、基金征繳和支出審核,;負責編制全區(qū)基本醫(yī)療,、工傷、生育保險基金預算,、決算草案,,組織實施基金預算;負責監(jiān)測全區(qū)基本醫(yī)療,、工傷,、生育保險基金運行情況,建立健全預警機制,,擬定對策建議,;組織實施基本醫(yī)療、工傷,、生育保險基金統(tǒng)籌與上繳調劑金,;編制全區(qū)基本醫(yī)療、工傷,、生育保險財務報表和統(tǒng)計報表,;組織全區(qū)基本醫(yī)療、工傷,、生育保險信息化建設,,組織全區(qū)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)上報;組織實施基本醫(yī)療,、工傷,、生育保險稽核、內部控制,、內部審計和信息披露制度,;負責指導監(jiān)督全區(qū)執(zhí)行基本醫(yī)療、工傷,、生育保險定點醫(yī)療機構和藥店管理規(guī)范,,健全考核評估機制,,管理定點服務機構;制定經(jīng)辦機構崗位設置規(guī)范,、工作人員任職資格標準以及業(yè)務培訓規(guī)劃(計劃),、績效考核評價辦法并實施;組織全區(qū)離休干部,、二等乙級以上革命傷殘軍人等特殊人群醫(yī)療費統(tǒng)籌經(jīng)辦工作,;征收、籌集全區(qū)基本醫(yī)療,、工傷,、生育保險基金及公務員醫(yī)療補助、離休干部和二等乙級以上革命傷殘軍人統(tǒng)籌醫(yī)療費,;經(jīng)辦相關各類人員的待遇支付,。負責對各項基金、資金的管理,、稽核和審計;監(jiān)督檢查考核定點服務機構服務質量,;承擔全區(qū)基本醫(yī)療,、工傷、生育保險其他經(jīng)辦業(yè)務的管理服務工作,。承辦區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他事項,。
2、機構設置情況
南岳區(qū)醫(yī)療保險基金管理中心是全額撥款事業(yè)單位,。根據(jù)編辦核定,,核定編制人數(shù)8人,其中:行政編制0人,,全額事業(yè)編制7人,,自收自支事業(yè)編制2人,2016年末實際在崗在編人數(shù)9人,,退休人員0人,,臨聘人員1人,外單位抽調人員2人,,現(xiàn)有公務用車0臺,,其中定向保障車輛0臺,接待調研用車0臺,,執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,,其他公務用車0臺。
二,、2016年度部門決算表
(公開表格附后)
三,、2016年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況
2016年度上年度結轉和結余43.34萬元,,收入113.23萬元,支出118.84萬元,,年末結轉和結余37.73萬元,。
(二)收入決算情況
2016年總收入113.23萬元,含一般公共預算財政撥款收入113.23萬元,。2015年收入97.4萬元,,2016年收入較上年增加15.83萬元,收入增加16%,。
(三)支出決算情況
2016年總支出118.84萬元,,含2016年一般公共預算財政撥款支出118.84萬元,其中:一般公共預算財政撥款基本支出118.84萬元(人員經(jīng)費63.01萬元,、公用經(jīng)費55.83萬元),。2015年支出101.96萬元,2016年支出較上年增加了16.88萬元,,支出增加16%,,主要是由于人員經(jīng)費增加和項目經(jīng)費增加。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款上年度結轉和結余43.34萬元,,一般公共預算財政撥款收入113.23萬元,,一般公共預算財政撥款支出118.84萬元,一般公共預算財政撥款年末結轉和結余37.73萬元,。
(五)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況
2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計1.51萬元,,公務接待費用1.51萬元,無公務用車購置及運行費用,、因公出國(境)費用,。2015年“三公”經(jīng)費支出1.66萬元,2016年“三公”經(jīng)費支出同比2015年減少0.15萬元,,減少主要原因是單位嚴控“三公”經(jīng)費支出,。
(六)政府性基金預算收入支出情況
2016年度南岳區(qū)醫(yī)療保險基金管理中心無政府性基金預算收入支出。
(七)其他重要事項的情況說明
2016年度南岳區(qū)醫(yī)療保險基金管理中心的機關運行經(jīng)費55.83萬元,,用于維持機構正常運行,,主要包括:辦公費、印刷費,、委托業(yè)務費,、辦公設備購置等。
四,、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費,、維修費,、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。