一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
1、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家,、省、市衛(wèi)生和計劃生育工作的方針,、政策和法律法規(guī),。
(二)負(fù)責(zé)龍鳳鄉(xiāng)疾病預(yù)防控制、免疫規(guī)劃,、婦幼保健,、老年人及慢性病等國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的具體實施,嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實,,制定全鄉(xiāng)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃,收集上報法定傳染病疫情信息,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息,。
(三)負(fù)責(zé)實施基層衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù),推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度,。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展和實施,負(fù)責(zé)本院醫(yī)療費用控制,。
(四)實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,,執(zhí)行國家基本藥物目錄。
2,、機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)龍鳳衛(wèi)生院坐落于壽岳鄉(xiāng)龍鳳村1組(原南岳區(qū)龍鳳鄉(xiāng)龍鳳村1組),,為南岳區(qū)衛(wèi)計局下屬工作部門,財政差額撥款的事業(yè)性單位,,核定編制數(shù)4名,,現(xiàn)有員工8人:其中在編在崗4人、臨聘4人,。
二,、2016年度部門決算表
(公開表格附后)
三、2016年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明,。
201年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,,收入104.56萬元,支出104.55,,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元,,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金0.01萬元,,(專用基金上年結(jié)余0.35萬元,年末結(jié)余0.35萬元)
(二)收入決算情況說明
1,、財政補助收入為61.01萬元,,同上年相比增加81%。
其中:2100302款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12.52萬元,,同上年相比增加8.8%,;2100399 款藥品零差價補助32.43萬元(包括公轉(zhuǎn)房9萬元),同上年相比增加83%,; 22100201款住房公積金 0.91萬元,,同上年相比增加22.9%; 2100408款款基本公共衛(wèi)生服務(wù)12.15萬元,,同上年相比增加41%:2109901款其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3萬元,。
2、全年業(yè)務(wù)收入約為41.40萬元,,與同期相比增加15%,。其中門診收入為13.79萬元(藥品收入11.02萬元:西藥收入7.25萬元,與去年同期比增加78%,;中藥收入3.77萬元,,與去年同期比減少6%),住院收入27.60萬元(藥品收入21.72萬元:西藥收入16.77萬元,,與去年同期比增加37%,;中藥收入4.94萬元,,與去年同期比減少46%),。
3、其他收入2.14萬元,。其中:利息63.29元,;創(chuàng)百歲健康村1.60萬元;健康優(yōu)質(zhì)服務(wù)工程款0.50萬元:盤盈0.04萬元,。
(三)支出決算情況說明
2016年度支出合計104.55萬元
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,,財政撥款收入61.01萬元,財政撥款支出61.01萬元,,其中:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出60.10萬元,、住房保障支出0.91萬元。
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出61.01萬元,,基本支出61.01萬元.
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計61.01萬元,,其中人員經(jīng)費27.53萬元,公用經(jīng)費33.48萬元,。
(七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 及增減變化原因的說明
2016年無“三公”經(jīng)費支出,。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2016年度無政府性基金預(yù)算收入支出。
(九)其他重要事項的情況說明
1.2016年本年部門履行行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行經(jīng)費33.48萬元,。主要用于辦公費,、印刷費、電費,、差旅費,、維修費及專用材料費等。
2.本年度單位無政府采購項目,。
四,、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費、維修費,、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
3、政府性基金,,是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律,、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,,為支持某項事業(yè)發(fā)展,,按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金,。包括各種基金,、資金、附加和專項收費