一,、部門職能職責
1.我中心堅決貫徹執(zhí)行《中華人民共和國母嬰保健法》和湖南省實施《母嬰保健法管理辦法》,負責全區(qū)的婦幼保健,,計劃生育指導,,母嬰保健法執(zhí)法,基本公共衛(wèi)生服務相關項目,,婦幼衛(wèi)生監(jiān)測,,全區(qū)婦幼衛(wèi)生計劃生育技術指導。開展基本醫(yī)療服務和免費婚前醫(yī)學檢查,、免費計生手術,、免費婦科病普查普治、免費孕前優(yōu)生篩查,、免費艾滋病篩查,、免費農村孕產婦住院分娩、免費乙肝免疫球蛋白接種,,免費葉酸發(fā)放等工作職責,,充分發(fā)揮婦產科、兒科特色,,為全區(qū)婦女,、兒童提供優(yōu)質高效的特色服務。
二,、單位基本情況
婦幼保健計劃生育服務中心是全額撥款的事業(yè)單位,,根據編辦核定,單位內設科室9 個,,分別是醫(yī)務科,、辦公室、總務科,、婦產科,、內兒科、特檢科,、檢驗科,、藥劑科、護理部等,,核定編制人數30人,,其中:全額事業(yè)編制15人,差額事業(yè)編制9人,,自收自支事業(yè)編制 6人,,2018年末實際在崗在編人數26人,,退休人員8人,臨聘人員46人,,現有公務用車3臺,,其中救護車2臺,公務用車1臺,。
三,、 部門收支總體情況
我中心2019年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經營預算收入安排的支出,。
(一)收入預算,2019年年初預算數 492.9 萬元,,其中:經費撥款202.9萬元,,轉移支付撥款10萬元,財政專戶管理的非稅收入撥款280萬元,,2019年收入預算較上年預算增加35.09萬元,,主要是由于增加了經費撥款 。
(二)支出預算,,2019年年初預算數492.9萬元,,其中:基本支出179.98萬元,,是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經費。部門項目支出312.92萬元,,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,,主要用于 專項商品和服務支出等。
四,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費:2019年我中心機關運行經費為零,。
2.“三公”經費預算:2019年我中心沒有“三公”經費預算。
3.政府采購情況:我中心2019年沒有較大政府采購預算,。
4.國有資產占用情況:截止到2018年底本單位共有車輛3輛,,其中救護車2輛,一般公務用車1輛,,單價50萬元以上專用設備一臺,,單價100萬元以上專用設備2臺,。
5.重點項目預算情況:2019年我中心沒有重點項目預算。
五,、 名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費,、維修費、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
六,、2019年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表(按支出功能分類)
9.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出經濟分類)
10.經費撥款部門預算支出總表(按支出功能分類)
11.經費撥款部門預算支出總表(按支出經濟分類)
12.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出功能分類)
13.一般預算撥款部門預算支出總表(按支出經濟分類)
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.項目支出績效目標表