一,、主要職責(zé)
1,、宣傳貫徹落實國家和省,、市關(guān)于發(fā)展旅游業(yè)的方針、政策和法律,、法規(guī),,結(jié)合我區(qū)實際,起草地方性旅游規(guī)章,、制度草案,,制定和實施旅游服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、旅游服務(wù)規(guī)范,。
2,、結(jié)合我區(qū)實際,研究旅游業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,,擬定中長期旅游發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,,提出貫徹意見,完善旅游市場體系,。
3,、負(fù)責(zé)旅游資源普查,參與旅游資源的開發(fā)利用和保護(hù)工作,。
4,、參與指導(dǎo)旅游商品的開發(fā)工作。
5,、參與旅游投資,、建設(shè)項目初步設(shè)計審查、竣工驗收的后期評價工作,。
6,、對全區(qū)旅游業(yè)實行行業(yè)管理;負(fù)責(zé)星級飯店,、旅游家庭旅館和星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)(點)的初步審核,、報批和檢查考核工作;負(fù)責(zé)對旅行社的年度考核和申報旅行社的初審,。
7,、擬定、實施開拓旅游市場的規(guī)劃,,編制和發(fā)布旅游游覽線路并組織實施,;負(fù)責(zé)對旅行社團(tuán)隊和其他團(tuán)隊游客門票優(yōu)惠政策的管理和認(rèn)證工作;組織全區(qū)旅游整體形象的宣傳和促銷活動,;負(fù)責(zé)全區(qū)旅游信息化建設(shè),,搜集、研究,、發(fā)布旅游信息并提供咨詢,;組織重大旅游課題的研究調(diào)查。
8,、督導(dǎo)全區(qū)旅游從業(yè)人員的教育培訓(xùn),;指導(dǎo)旅游企業(yè)改善經(jīng)營,、提高服務(wù)質(zhì)量;組織旅游行業(yè)的檢查,、評比,。
9、組織,、指導(dǎo)全區(qū)旅游行業(yè)的財務(wù),、統(tǒng)計工作;負(fù)責(zé)制定旅游發(fā)展基金的使用計劃并進(jìn)行管理,、監(jiān)督,、檢查;協(xié)調(diào)指導(dǎo)旅游行業(yè)引進(jìn)外資工作,。
10,、根據(jù)區(qū)人民政府授權(quán)負(fù)責(zé)旅游市場秩序和假日旅游管理工作;受理旅游者投訴,;對違反旅游政策,、法規(guī)和管理規(guī)定的旅游經(jīng)營單位和個人實施檢查、監(jiān)督,,會同有關(guān)部門進(jìn)行行政處罰,。
11、負(fù)責(zé)區(qū)游客服務(wù)中心的綜合管理工作,。
12,、指導(dǎo)區(qū)旅游協(xié)會工作。
13,、承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二,、單位基本情況
南岳區(qū)旅游發(fā)展委員會是全額撥款的行政單位,,根據(jù)編辦核定,我委內(nèi)設(shè)股室6個,,分別是辦公室,、市場開發(fā)股、行業(yè)管理股 ,、規(guī)劃管理股,、財審統(tǒng)計股、外事僑務(wù)管理股,,核定編制人數(shù)27人,,其中:行政編制5人,全額事業(yè)編制17人,,自收自支事業(yè)編制5人,。2017年末實際在崗人數(shù)34人,,其中:財政全額撥款人員18人,定額包干補(bǔ)助(自收自支編制)人員11人,,單位自籌臨聘人員5人。
退休人員12人,,現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,,其中定向保障車輛0臺,接待調(diào)研用車0臺,,執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,,其他公務(wù)用車0臺。
三,、南岳區(qū)旅游發(fā)展委員會2017年度部門決算表
……(公開表格附后)
四,、南岳區(qū)旅游發(fā)展委員會2017年度部門決算情況說明
1、2017年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余704.91萬元,,本年收入3265.81萬元,,比上年度增加60.81萬元 ,增長1.9%,。本年支出3116.89萬元,,比上年度增加159.99萬元,增長5.41%,。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余853.84萬元,。
2、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余704.91萬元,,一般公共預(yù)算財政撥款收入2764.56萬元,,一般公共預(yù)算財政撥款支出2615.64萬元,其中:基本支出532.99萬元,,項目支出2082.64萬元,。一般公共預(yù)算財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余853.84萬元。
3,、2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出共計532.99萬元,,其中:工資福利支出387.19萬元,占支出的72.6%,,商品和服務(wù)支出79.53萬元,,占支出的14.9%,對個人和家庭的補(bǔ)助29.77萬元,,占支出的5.6%,,對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼23.34萬元,占支出比的4.4%,,其他資本性支出8.54萬元,,占支出的1.6%,,其他支出4.61萬元,占支出比的0.9%,。
4,、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費全年支出為42.06萬元,其中:公務(wù)接待費42.06萬元,,無公務(wù)用車運行維護(hù)費,,無因公出國(境)費。比2016年減少5.64萬元,,減少的原因主要是無公務(wù)用車運行維護(hù)費,,公車改革車輛移交至公車平臺,全年公務(wù)接待費42.06萬元,,共接待100批次,,730人。
5,、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,,政府性基金預(yù)算財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
五、其他重要事項
1,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。本單位2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出116.03萬元。
2,、國有資產(chǎn)占用情況,。截至2017年12月31日,本單位無公務(wù)用車,單位無價值50萬元以上通用設(shè)備,。
3,、政府采購支出情況。本單位2017年度政府采購支出總額1671.67萬元,,其中:政府采購貨物支出318.41萬元,、政府采購工程支出133.6 萬元、政府采購服務(wù)支出1219.66萬元,。
4,、重點項目情況:無
六、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費,。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費、維修費,、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。