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歸檔時(shí)間:2023-03-06

南岳區(qū)水務(wù)移民局2017年度部門(mén)決算

發(fā)布時(shí)間:2019年03月14日 08:23 來(lái)源:南岳區(qū)黨政門(mén)戶網(wǎng) 作者:

南岳區(qū)水務(wù)移民局2017年度部門(mén)決算

 

目 錄

第一部分 南岳區(qū)水務(wù)移民局概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 南岳區(qū)水務(wù)移民局2017年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南岳區(qū)水務(wù)移民局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二,、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第一部分 南岳區(qū)水務(wù)移民局概況
一,、單位職責(zé)
水務(wù)移民局是綜合管理局負(fù)責(zé)保障全區(qū)水資源保護(hù)工作;負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防治,,承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作,;負(fù)責(zé)旅游城市供水及節(jié)約用水工作;負(fù)責(zé)全區(qū)河道管理,,指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行,;負(fù)責(zé)防治水土流失工作;承擔(dān)區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)指揮部日常工作,;負(fù)責(zé)區(qū)水利行業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作,,承擔(dān)全區(qū)水利資金和局屬單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)水利經(jīng)濟(jì)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作,;負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,,水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)水利移民的安置規(guī)劃,、生產(chǎn)發(fā)展計(jì)劃編制工作,;承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)上述職責(zé),,區(qū)水務(wù)移民局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室,,規(guī)劃計(jì)劃股,水政水資源股(加掛行政審批服務(wù)股牌子),,移民股,。本局在職共30人,退休10人,。全額編制27個(gè)(含下屬水管單位),,自收自支編制9個(gè)。
第二部分 南岳區(qū)水務(wù)移民局2017年度部門(mén)決算表
2017年度部門(mén)決算(公開(kāi)表格附后)
第三部分 南岳區(qū)水務(wù)移民局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017全年收入為2335.17萬(wàn)元,,其中財(cái)政撥款改入為1530.95萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入6.00萬(wàn)元,事業(yè)收入8.00萬(wàn)元,,其他收入790.22萬(wàn)元,,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余272.79萬(wàn)元。2017年全年支出為2116.11萬(wàn)元,,其中社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出76.70萬(wàn)元,,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.37萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出321.80萬(wàn)元,,城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.00萬(wàn)元,,農(nóng)林水支出1667.52萬(wàn)元,住房保障支出13.72萬(wàn)元,,糧油物資儲(chǔ)備支出2.00萬(wàn)元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余491.85萬(wàn)元。
2017年比2016年收入增加982.77萬(wàn)元,,支出增加706.41萬(wàn)元。增加原因?yàn)樗こ添?xiàng)目款,。
二,、收入決算情況說(shuō)明
2017全年收入為2335.17萬(wàn)元,其中社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出76.70萬(wàn)元,,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.37萬(wàn)元,,節(jié)能環(huán)保支出428.28萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.00萬(wàn)元,,農(nóng)林水支出1780.09萬(wàn)元,,住房保障支出13.72萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出2.00萬(wàn)元,。其中農(nóng)林水支出占全年總收入的76%,,節(jié)能環(huán)保支出占全年收入的18%,社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出占全年收入的3%,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
2017年全年支出為2116.11萬(wàn)元,其中社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出76.70萬(wàn)元,,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.37萬(wàn)元,,節(jié)能環(huán)保支出321.80萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.00萬(wàn)元,,農(nóng)林水支出1667.52萬(wàn)元,,住房保障支出13.72萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出2.00萬(wàn)元,。其中農(nóng)林水支出占全年支出的79%,,節(jié)能環(huán)保支出占全年支出的15%,社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出占全年支出的4%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年財(cái)政撥款收入為1530.95萬(wàn)元,,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1449.15萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款81.80萬(wàn)元,。2017年財(cái)政撥款支出為1418.38萬(wàn)元,,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1336.58萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款81.80萬(wàn)元,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出較上年增加,原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況,。
2017年財(cái)政撥款支出為1418.38萬(wàn)元,,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1336.58萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款81.80萬(wàn)元,。占全年的67%,,較上年增加,原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1336.58萬(wàn)元,,其中基本支出384.16萬(wàn)元,項(xiàng)目支出952.42萬(wàn)元,。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況,。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1336.58萬(wàn)元,主要是基本支出384.16萬(wàn)元,,項(xiàng)目支出952.42萬(wàn)元,,年初基本支出預(yù)算為292.55萬(wàn)元,增加91.61萬(wàn)元,,增加原因?yàn)槿藛T工資社保與獎(jiǎng)金,另外是項(xiàng)目支出沒(méi)有進(jìn)預(yù)算,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年其本支出為384.16萬(wàn)元,,其中人員經(jīng)費(fèi)為333.34萬(wàn)元,,公用經(jīng)費(fèi)為50.82萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:其中工資福利支出含基本工資114.25萬(wàn)元,,津貼補(bǔ)貼32.05萬(wàn)元,,獎(jiǎng)金47.60萬(wàn)元,其他社會(huì)保障費(fèi)56.18萬(wàn)元,,伙食費(fèi)8.54萬(wàn)元,,績(jī)效工資35.97萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助含獎(jiǎng)勵(lì)金20.42萬(wàn)元,,住房公積金18.06萬(wàn)元,,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.28萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出和其他資本性支出:其中商品和服務(wù)支出含辦公費(fèi)5.24萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.54萬(wàn)元,,電費(fèi)4.01萬(wàn)元,,郵電費(fèi)0.45萬(wàn)元,差旅費(fèi)7.93萬(wàn)元,,維修費(fèi)0.15萬(wàn)元,,租賃費(fèi)7.28萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0.88萬(wàn)元,,培訓(xùn)費(fèi)1.76萬(wàn)元,,招待費(fèi)6.66萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0.32萬(wàn)元,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.77萬(wàn)元,,車(chē)輛維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元,交通費(fèi)0.16萬(wàn)元,,其他商品和服務(wù)支出1.57萬(wàn)元,;其他資本性支出含辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.44萬(wàn)元,專用設(shè)備購(gòu)置4.17萬(wàn)元,,信息網(wǎng)絡(luò)軟件3.50萬(wàn)元,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明,。
2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.00萬(wàn)元,實(shí)際共支出7.82萬(wàn)元,,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.16萬(wàn)元,,公務(wù)接待費(fèi)6.66萬(wàn)元。比年初預(yù)算減少2.18萬(wàn)元,,比上年度決算數(shù)減少,其原因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)費(fèi)用減少,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2017年三公經(jīng)費(fèi)共支出7.82萬(wàn)元,,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.16萬(wàn)元,,公務(wù)接待費(fèi)6.66萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)保有量4臺(tái),,下鄉(xiāng),、出差比較多。公務(wù)接待320批次,,按標(biāo)準(zhǔn)接待,,接待人數(shù)達(dá)2220人。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金收入為81.80萬(wàn)元,,支出81.80萬(wàn)元。此項(xiàng)資金為移民項(xiàng)目資金,分別為:社會(huì)保障和就業(yè)支出57.80萬(wàn)元,,農(nóng)林水支出24.00萬(wàn)元,。
九、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出250.91萬(wàn)元,,比2016 年減少3.29萬(wàn)元,降低1%,。主要原因是:三公經(jīng)費(fèi)減少,。
(二)政府采購(gòu)支出情況。本單位2017 年度政府采購(gòu)支出總額548.10萬(wàn)元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出38.44萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出438.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出71.45萬(wàn)元,。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。截至2017 年12 月31 日,本單位共有車(chē)輛4 輛,,其中,,一般公務(wù)用車(chē)1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1 輛,;單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú)。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,。
第四部分 名詞解釋
收入支出決算總表 公開(kāi)01表
部門(mén): 衡陽(yáng)市南岳區(qū)水務(wù)移民局 單位:萬(wàn)元

收入        支出        
項(xiàng) 目        行次        決算數(shù)        項(xiàng) 目        行次        決算數(shù)        
欄 次                 1        欄 次                 2        
一、財(cái)政撥款收入        1        1530.95        一,、一般公共服務(wù)支出        14                
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入        2        6.00        二、社會(huì)保障和就業(yè)支出        15        76.70        
三,、事業(yè)收入        3        8.00        三,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出        16        28.37        
四、經(jīng)營(yíng)收入        4                四,、節(jié)能環(huán)保支出        17        321.80        
五,、附屬單位上繳收入        5                五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出        18        6.00        
六,、其他收入        6        790.22        六,、農(nóng)林水支出        19        1667.52        
         7                七、住房保障支出        20        13.72        
         8                八,、糧油物資儲(chǔ)備支出        21        2.00        
本年收入合計(jì)        9        2335.17        本年支出合計(jì)        22        2116.11        
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額        10                結(jié)余分配        23                
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余        11        272.79        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余        24        491.85        
        12                        25                
合計(jì)        13        2607.96        合計(jì)        26        2607.96        
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,,以“萬(wàn)元”為金額單位,,保留兩位小數(shù)。
收 入 決 算 表 公開(kāi)02表
部門(mén):衡陽(yáng)市南岳區(qū)水務(wù)移民局 單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目        本年收入合計(jì)        財(cái)政撥款收入        上級(jí)補(bǔ)助收入        事業(yè)收入        經(jīng)營(yíng)收入        附屬單位上繳收入        其他收入        
功能分類科目編碼        科目名稱                                                                
                                                                        
欄次        1        2        3        4        5        6        7        
合計(jì)        2335.17        1530.95        6.00        8.00                        790.22        
208         社會(huì)保障和就業(yè)支出        76.70        76.70                                                
210         醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出        28.37        28.37                                                
211         節(jié)能環(huán)保支出        428.28                                                428.28        
212         城鄉(xiāng)社區(qū)支出        6.00        6.00                                                
213         農(nóng)林水支出        1780.09        1404.15        6.00        8.00                        361.94        
221         住房保障支出        13.72        13.72                                                
222        糧油物資儲(chǔ)備支出        2.00        2.00                                                
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況,,細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,,以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù),。

支 出 決 算 表 公開(kāi)03表
部門(mén):衡陽(yáng)市南岳區(qū)水務(wù)移民局 單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目        本年支出合計(jì)        基本支出        項(xiàng)目支出        上繳上級(jí)支出        經(jīng)營(yíng)支出        對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出        
功能分類科目編碼        科目名稱                                                        
                                                                
欄次        1        2        3        4        5        6        
合計(jì)        2116.11        384.16        1717.95                        14.00        
208         社會(huì)保障和就業(yè)支出        76.70        18.90        57.80                                
210         醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出        28.37        28.37                                        
211         節(jié)能環(huán)保支出        321.80                321.80                                
212         城鄉(xiāng)社區(qū)支出        6.00                6.00                                
213         農(nóng)林水支出        1667.52        323.16        1330.36                        14.00        
221         住房保障支出        13.72        13.72                                        
222        糧油物資儲(chǔ)備支出        2.00                2.00                                
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況,,細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,以“萬(wàn)元”為金額單位,,保留兩位小數(shù),。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表
部門(mén):衡陽(yáng)市南岳區(qū)水務(wù)移民局 單位:萬(wàn)元

收入        支出        
項(xiàng) 目        行次        金額        項(xiàng) 目        行次        合計(jì)        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款        
欄 次                 1        欄 次                 2        3        4        
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款        1        1449.15        一,、一般公共服務(wù)支出        15                                
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款        2        81.80        二、社會(huì)保障和就業(yè)支出        16        76.70        18.90        57.80        
         3                三,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出        17        28.37        28.37                
         4                四,、節(jié)能環(huán)保支出        18                                
         5                五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出        19        6.00        6.00                
         6                六,、農(nóng)林水支出        20        1291.58        1267.58        24.00        
         7                七,、住房保障支出        21        13.72        13.72                
         8                八、糧油物資儲(chǔ)備支出        22        2.00        2.00                
本年收入合計(jì)        9        1530.95        本年支出合計(jì)        23        1418.38        1336.58        81.80        
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余        10        39.17        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余        24                                
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款        11        39.17                 25                                
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款        12                         26                                
         13                         27                                
合計(jì)        14        1570.12        合計(jì)        28        1570.12        1488.32        81.80        
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,,以“萬(wàn)元”為金額單位,,保留兩位小數(shù)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開(kāi)05表
部門(mén):衡陽(yáng)市南岳區(qū)水務(wù)移民局 單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目        本年支出合計(jì)        基本支出         項(xiàng)目支出        
功能分類科目編碼        科目名稱                                
                                        
                                        
欄次        1        2        3        
合計(jì)        1336.58        384.16        952.42        
208         社會(huì)保障和就業(yè)支出        18.90        18.90                
210         醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出        28.37        28.37                
212         城鄉(xiāng)社區(qū)支出        6.00                6.00        
213         農(nóng)林水支出        1267.58        323.16        944.42        
221         住房保障支出        13.72        13.72                
222        糧油物資儲(chǔ)備支出        2.00                2.00        
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況,,細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,,以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù),。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表 公開(kāi)05表
部門(mén):衡陽(yáng)市南岳區(qū)水務(wù)移民局 單位:萬(wàn)元


人員經(jīng)費(fèi)        公用經(jīng)費(fèi)        
科目
編碼        科目名稱        金額        科目
編碼        科目名稱        金額        科目
編碼        科目名稱        金額        
                                                                        
301        工資福利支出        294.58        302        商品和服務(wù)支出        42.72        310        其他資本性支出        8.11         
30101         基本工資        114.25        30201         辦公費(fèi)        5.24        31001         房屋建筑物購(gòu)建                 
30102         津貼補(bǔ)貼        32.05        30202         印刷費(fèi)        0.54        31002         辦公設(shè)備購(gòu)置        0.44         
30103         獎(jiǎng)金        47.60        30203         咨詢費(fèi)                31003         專用設(shè)備購(gòu)置        4.17         
30104         其他社會(huì)保障繳費(fèi)        56.18        30204         手續(xù)費(fèi)                31005         基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)                 
30106         伙食補(bǔ)助費(fèi)        8.54        30205         水費(fèi)                31006         大型修繕                 
30107         績(jī)效工資        35.97        30206         電費(fèi)        4.01        31007         信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新        3.50         
30108         機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)                30207         郵電費(fèi)        0.45        31008         物資儲(chǔ)備                 
30109         職業(yè)年金繳費(fèi)                30208         取暖費(fèi)                31009         土地補(bǔ)償                 
30199         其他工資福利支出                30209         物業(yè)管理費(fèi)                31010         安置補(bǔ)助                 
303        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助        38.76        30211         差旅費(fèi)        7.93        31011         地上附著物和青苗補(bǔ)償                 
30301         離休費(fèi)                30212         因公出國(guó)(境)費(fèi)用                31012         拆遷補(bǔ)償                 
30302         退休費(fèi)                30213         維修(護(hù))費(fèi)        0.15        31013         公務(wù)用車(chē)購(gòu)置                 
30303         退職(役)費(fèi)                30214         租賃費(fèi)        7.28        31019         其他交通工具購(gòu)置                 
30304         撫恤金                30215         會(huì)議費(fèi)        0.88        31020         產(chǎn)權(quán)參股                 
30305         生活補(bǔ)助                30216         培訓(xùn)費(fèi)        1.76        31099         其他資本性支出                 
30306         救濟(jì)費(fèi)                30217         公務(wù)接待費(fèi)        6.66        304        對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼                 
30307         醫(yī)療費(fèi)                30218         專用材料費(fèi)                30401         企業(yè)政策性補(bǔ)貼                 
30308         助學(xué)金                30224         被裝購(gòu)置費(fèi)                30402         事業(yè)單位補(bǔ)貼                 
30309         獎(jiǎng)勵(lì)金        20.42        30225         專用燃料費(fèi)                30403         財(cái)政貼息                 
30310         生產(chǎn)補(bǔ)貼                30226         勞務(wù)費(fèi)        0.32        30499         其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼                 
30311         住房公積金        18.06        30227         委托業(yè)務(wù)費(fèi)                307        債務(wù)利息支出                 
30312         提租補(bǔ)貼                30228         工會(huì)經(jīng)費(fèi)        4.77        30701         國(guó)內(nèi)債務(wù)付息                 
30313         購(gòu)房補(bǔ)貼                30229         福利費(fèi)                30707         國(guó)外債務(wù)付息                 
30314         采暖補(bǔ)貼                30231         公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)        1.00        399        其他支出                 
30315         物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼                30239         其他交通費(fèi)用        0.16        39906         贈(zèng)與                 
30399         其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出        0.28        30240         稅金及附加費(fèi)用                                           
                          30299         其他商品和服務(wù)支出        1.57                                   
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)        333.34        公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)        50.82        
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況,,細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目,,以“萬(wàn)元”為金額單位,,保留兩位小數(shù)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開(kāi)07表
部門(mén):衡陽(yáng)市南岳區(qū)水務(wù)移民局 單位:萬(wàn)元


項(xiàng)目        預(yù)算數(shù)        決算數(shù)        
一,、支出合計(jì)        10.00        7.82        
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)                        
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)                        
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)                        
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)        5.00        1.16        
3.公務(wù)接待費(fèi)        5.00        6.66        
二,、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)                         
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))        ———                
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人)        ———                
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛)        ———                
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)        ———        4        
5.公務(wù)接待批次(批)        ———        320        
6.公務(wù)接待人數(shù)(人)        ———        2220        
說(shuō)明:1、本表公開(kāi)內(nèi)容為使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù),。 2,、注明因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)和保有量,; 3,、注明公務(wù)接待批次和人數(shù),。 4、本表以“萬(wàn)元”為金額單位,,保留兩位小數(shù),。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表
部門(mén):衡陽(yáng)市南岳區(qū)水務(wù)移民局 單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余        本年收入        本年支出        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余        
功能分類科目編碼        科目名稱                        小計(jì)        基本支出         項(xiàng)目支出                
                                                                
                                                                
欄次        1        2        3        4        5        6        
合計(jì)                 81.80        81.80                81.80                 
208           社會(huì)保障和就業(yè)支出                 57.80        57.80                57.80                 
213          農(nóng)林水支出                 24.00        24.00                24.00                 
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,,以“萬(wàn)元”為金額單位,,保留兩位小數(shù)。