一、部門職能職責(zé)
1,、監(jiān)督執(zhí)行《南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)條例》,,參與《南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》的監(jiān)督實施,,
2,、負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝資源保護(hù)工作考核,,協(xié)調(diào)相關(guān)部門切實保護(hù)好風(fēng)景區(qū)內(nèi)的山形地貌,、自然風(fēng)貌,、水體、古樹名木,、珍稀動植物,,維護(hù)生態(tài)平衡;
3,、參與景區(qū)內(nèi)建設(shè)項目和村居民建房的選址,、定點及規(guī)劃方案的審查,竣工驗收,。
4,、負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)景名勝資源的保護(hù)、管理,、調(diào)查,、評估和建檔,,并向相關(guān)部門提出保護(hù)性意見,,采取保護(hù)措施,積極參與風(fēng)景名勝區(qū)之間的信息交流和專題調(diào)研,;
5,、負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)景名勝資源保護(hù)管理的法制宣傳教育工作;
6,、組織協(xié)調(diào),、申報世界文化與自然遺產(chǎn)工作;
7,、負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)景名勝資源保護(hù)補(bǔ)償費的審核,、管理和發(fā)放工作,。
8、完成區(qū)政府及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作,。
二,、單位基本情況
風(fēng)景資源管理辦是全額撥款的事業(yè)單位,根據(jù)編辦核定,,我辦內(nèi)設(shè)股室2個,,分別是綜合股、業(yè)務(wù)股,,核定編制人數(shù)7人,,其中:全額事業(yè)編制6人,自收自支事業(yè)編制1人,,2017年末實際在崗在編人數(shù)7人,,退休人員1人,臨聘人員3人,,現(xiàn)有公務(wù)用車2臺,,其中執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺。
三,、部門收支總體情況
我辦2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,,沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
(一)收入預(yù)算,,2018年年初預(yù)算數(shù)111.93萬元,其中:經(jīng)費撥款111.93萬元,,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,,轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,,經(jīng)營收入0萬元,,上級補(bǔ)助收入0萬元,其他收入0萬元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加27.61萬元,,主要是由于增加了1名自收自支人員工資經(jīng)費,醫(yī)療鋪墊等,。
(二)支出預(yù)算,,2018年年初預(yù)算數(shù)111.93萬元,其中:基本支出58.25萬元,,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出53.68萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,,主要用于迎國省執(zhí)法檢查及核心景區(qū)項目報批經(jīng)費,、城景鄉(xiāng)管理經(jīng)費、LED屏幕運行費,、風(fēng)景名勝協(xié)會會費及刊費等,。
四、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.02萬元,,與2017年預(yù)算相同,,無增減。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13.5萬元,,其中:公務(wù)接待費4萬元,,公務(wù)用車購置及運行費9.5萬元(其中公務(wù)用車運行費9.5萬元),因公出國(境)費0萬元,。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2017年減少2萬元,,減少的原因主要是,認(rèn)真貫徹落實八項規(guī)定要求,,厲行節(jié)約,、嚴(yán)格控制支出。
3.政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額1.8萬元,,其中:政府采購貨物預(yù)算 1.8萬元,,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
4.國有資產(chǎn)占有情況
截止2017年底,,我單位名下固定資產(chǎn)67.2萬元,,其中:公車2臺,價值34.5萬元,,辦公設(shè)備 32.7萬元,。
5.政府性基金收支預(yù)算情況
本年度無政府性基金預(yù)算安排,上年無政府性基金收入結(jié)余,。
6.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況
2018年無重點項目,。
五、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費,、維修費,、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
六,、2018年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項目支出績效目標(biāo)表