第一部分 單位概況
一,、單位職責(zé)
本站主要是擔(dān)負(fù)全區(qū)的路燈管理及維修、維護(hù),、安裝工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我站現(xiàn)有職工20人(包括退休2人,,臨時工3人),,屬于事業(yè)單位自收自支,財務(wù)獨立核算,,資金來源于財政差額撥款,。
第二部分 單位2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
?。ü_表格附后)
第三部分 單位2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年財政補助收入6,434,309.00元,,其中:一般公共預(yù)算財政撥款3,844,447.00元,,政府性基金預(yù)算財政撥款2,589,862.00元。
2017年其他收入(保險賠款)9,899.00元,。
2017年事業(yè)支出財政補助支出6,501,241.39元:
1.按支出功能科目分類:社會保障和就業(yè)支出48,768.00元,,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出86,775.00元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,122,372.39元,,資源勘探信息等支出7,000.00元,,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出877,764.00元,住房保障支出67,300.00元,,其他支出292,262.00元,;
2.按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類:基本支出5,123,786.50元(人員經(jīng)費2,032,363.46元,,日常公用經(jīng)費3,091,423.04元),項目支出1,377,454.89元(行政事業(yè)類項目支出1,377,454.89元),;
3.按支出經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出1,708,592.42元,,商品和服務(wù)支出4,454,377.93元(其中電費2,344,617.64),對個人和家庭的補助323,771.04元,,其他資本性支出14,500.00元,。
三、支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析,。
?。?)“三公”經(jīng)費支出情況:
2017年“三公”經(jīng)費支出45,088.00元,其中:本站現(xiàn)有路燈執(zhí)勤工程車輛3臺,,公務(wù)用車運行維護(hù)費31500.00元,,國內(nèi)接待25批次共計192余人,公務(wù)接待費共計13,,588.00元,;
2016年“三公”經(jīng)費支出89,995.00元,其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費51,970.00元,,國內(nèi)接待費38,025.00元;
“三公”經(jīng)費支出2017年比2016年減少44,907.00元,,減少49.9%,。
(2)培訓(xùn)費支出情況:
2017年培訓(xùn)費支出7,154.00元,,2016年培訓(xùn)費支出5,670.00元,,2017年比2016年增加支出1,484.00元,增加26.17%,。
?。?)其他對部門(單位)影響較大的支出情況:
2017年電費2,344,617.64元,2016年電費2,353,843.00元,,2017年比2016年減少支出9,225.36元,,厲行節(jié)約。
四,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。
2017年年末,財政補助結(jié)轉(zhuǎn)(基本支出結(jié)轉(zhuǎn))60,136.96元,,非財政補助結(jié)余(事業(yè)結(jié)余)13,909.00元,。
國有資產(chǎn)占有情況
截止2017年底,我單位名下固定資產(chǎn)4,235,125.45元,,其中:房屋304.40平方米,,價值178617.8元,,公車3臺,價值748,000.00元,,辦公設(shè)備及路燈3,308,507.65元,。
五、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
本站無重點項目,。
單位內(nèi)部項目績效評價結(jié)果的預(yù)算情況說明:基本按照年初預(yù)算執(zhí)行完成,,達(dá)成率95%以上。按時按質(zhì)完成資金的支付,,工作的進(jìn)行及完成,,按預(yù)算績效執(zhí)行內(nèi)部項目資金的使用。
六,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費,。其中,,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費,、維修費、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。