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歸檔時間:2023-04-02

南岳區(qū)建筑管理站2018年部門預(yù)算編制說明

發(fā)布時間:2018年02月14日 17:22 來源:衡陽市電子政務(wù)辦 作者:
  南岳區(qū)建筑管理站 2018 年部門預(yù)算編制說明

一,、部門職能職責(zé)

1.建筑市場管理,,工程質(zhì)量監(jiān)督,,安全生產(chǎn)監(jiān)督,。

    2.建筑工程的竣工驗收,招標(biāo)投標(biāo)的市場監(jiān)督,,建筑市場交易管理等。

    二,、單位基本情況

南岳區(qū)建筑管理站是自收自支的 事業(yè)單位,,根據(jù)編辦核定,我單位內(nèi)設(shè)股室 3個,,分別是質(zhì)監(jiān)室,,安監(jiān)室和辦公室 ,核定編制人數(shù) 24 人,,其中:全部為自收自支事業(yè)編制,, 2017年末實際在崗在編人數(shù)24  人,,退休人員 2 人,臨聘人員 2 人,,現(xiàn)有公務(wù)用車 2 臺,,其中接待調(diào)研用車1 臺,執(zhí)法執(zhí)勤用車 1臺,。

三,、  部門收支總體情況

我部(辦、委,、局)2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,,沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

(一)收入預(yù)算,,2018年年初預(yù)算數(shù)276  萬元,其中:經(jīng)費撥款 276 萬元,, 2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加30萬元,,主要是由于人員工資福利每年在增加,工作經(jīng)費也在增加,。

(二)支出預(yù)算,,2018年年初預(yù)算數(shù)300  萬元,其中:基本支出 280 萬元,,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。部門項目支出 20 萬元,,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。

四、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款276  萬元,,比2017年預(yù)算增加30萬元,。增加的原因主要是職工的工資福利費用的增加,以及商品和服務(wù)支出的增加,。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為20  萬元,,其中:公務(wù)接待費 15 萬元,公務(wù)用車購置及運行費 5 萬元(其中公務(wù)用車運行費5 萬元,。

3.政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額 10 萬元,,其中:政府采購貨物預(yù)算8 萬元,,政府采購服務(wù)預(yù)算2 萬元。

4.國有資產(chǎn)占有情況說明:

2018年本單位固定資產(chǎn)年初數(shù)2,624,919.60,,均為財政撥款支出,。其中:1、辦公用房1,848,366.94元,、2執(zhí)法執(zhí)勤車輛2臺306,564.00元,、3.辦公家具及用具等469,988.66元。

5.重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明:

本單位無重點項目,。

五,、  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

2.“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費,。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費、維修費,、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。

六、2018年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)

10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)

11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表

16.項目支出績效目標(biāo)表  

建管站2018預(yù)算總表.xls