一、部門職能職責(zé)
根據(jù)區(qū)編委《關(guān)于南岳區(qū)機(jī)構(gòu)改革涉改事業(yè)單位調(diào)整的通知》(岳編〔2019〕1 號)精神,,將南岳區(qū)人力資源服務(wù)中心承擔(dān)的行政職能劃入南岳區(qū)人力資源和社會(huì)保障局,,為南岳區(qū)人力資源和社會(huì)保障局所屬副科級公益類事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)為各類勞動(dòng)者和人才提供勞動(dòng)保障法律法規(guī),、就業(yè)和人才政策,、人力資源管理等政策咨詢服務(wù)工作。
二,、人員編制
南岳區(qū)人力資源服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制15名,,自收自支事業(yè)編制3名。設(shè)主任1名,,副主任3名,。
三、部門收支總體情況
1,、收入情況:2018年收入67.8萬元,,其中:財(cái)政撥款收入14.37萬元,其他資金收入53.43萬元.2017年收入24.67萬元,2018年收入較上年增加28.76萬元,,收入增加主要原因是其他收入資金的增加
2,、支出情況:2018年支出15.21萬元。1,、基本支出15.21萬元,(其中:工資福利支出0萬元,;一般商品和服務(wù)支出12.18萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.02萬元,;資本性支出2.81萬元)
3,、結(jié)余情況:年末結(jié)余52.59萬元。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)0.88萬元,,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.88萬元,無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),,無因公出國(境)費(fèi),。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)0.61萬元,2018年“三公”經(jīng)費(fèi)比2017年增加0.27萬元,,接待批次為10次,,接待人數(shù)為100人,增加的原因主要是培訓(xùn)業(yè)務(wù)增多,,接待業(yè)務(wù)增多,。
2.會(huì)議費(fèi)
2018年會(huì)議費(fèi)開支0萬元,2017年會(huì)議費(fèi)開支0萬元,,2018年比2017年會(huì)議費(fèi)減少0萬元,。
3.培訓(xùn)費(fèi)
2018年培訓(xùn)費(fèi)開支0萬元,2017年培訓(xùn)費(fèi)開支0萬元,,2018年比2017年培訓(xùn)費(fèi)增加0萬元,。
(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
四、國有資產(chǎn)占有情況:截至2017年12月31日,,本部門無車輛沒有價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備,。
五、重點(diǎn)項(xiàng)目情況:無重點(diǎn)項(xiàng)目
六,、2017年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表