南岳區(qū)勞動監(jiān)察2018年部門決算情況說明
一,、部門職能職責(zé)
二,、貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)勞動保障的方針、政策及法律,、法規(guī)和規(guī)章,;宣傳勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章,,監(jiān)督檢查區(qū)內(nèi)用人單位遵守勞動保障法律,、法規(guī)和規(guī)章的情況;受理對違反勞動保障法律,、法規(guī)和規(guī)章的行為的舉報,、投訴;負責(zé)對用人單位開展日常巡視檢查工作和專項執(zhí)法檢查工作,;依法糾正和查處違反勞動保障法律,、法規(guī)或者規(guī)章的行為。承辦區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他事項,。
二,、單位基本情況
勞動監(jiān)察大隊是財政全額撥款的事業(yè)單位,根據(jù)編辦核定,,行政編制 0人,,全額事業(yè)編制 3人。2018年初實際在崗在編人數(shù)3人,,退休人員0 人,。
三、部門收支總體情況
1,、收入情況:2018年收入93.89萬元,,其中:財政撥款收入90.89萬元,其他資金收入3萬元.2017年收入34.41萬元,,2018年收入較上年增加59.48萬元,,收入增加主要原因是新增一人,人員經(jīng)費的增加,,業(yè)務(wù)的擴展,,項目經(jīng)費的增加。
2,、支出情況:2018年支出90.11萬元,。1、基本支出90.11萬元,(其中:工資福利支出33萬元,;一般商品和服務(wù)支出48萬元,;對個人和家庭的補助6.3萬元;資本性支出2.81萬元)
3、結(jié)余情況:年末結(jié)余3.78萬元,。
四、其他重要事項的情況說明
1.“三公”經(jīng)費
2018年“三公”經(jīng)費0.66萬元,,其中:公務(wù)接待費0.66萬元,,無公務(wù)用車運行維護費,無因公出國(境)費,。2017年“三公”經(jīng)費2.25萬元,,2018年“三公”經(jīng)費比2017年減少1.59萬元,接待批次為10次,,接待人數(shù)為100人,,增加的原因主要是培訓(xùn)業(yè)務(wù)增多,接待業(yè)務(wù)增多,。
2.會議費
2018年會議費開支0萬元,,2017年會議費開支0萬元,2018年比2017年會議費減少0萬元,。
3.培訓(xùn)費
2018年培訓(xùn)費開支0萬元,,2017年培訓(xùn)費開支0萬元,2018年比2017年培訓(xùn)費增加0萬元,。
(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
四,、國有資產(chǎn)占有情況:截至2017年12月31日,本部門無車輛沒有價值50萬元以上的通用設(shè)備和單價100萬元以上的專用設(shè)備,。
五,、重點項目情況:無重點項目
六、2017年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟分類)
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表